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강하넷 문서관리 프로세스
(Process For Control of Documents)
문서번호 P-401
승인일자 2015.06.01
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 개정이력  문서 승인

 

 

강하넷 문서관리 프로세스
(Process For Control of Documents)
문서번호 P-401
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Unit Process 업 무 절 차 담 당 협조/검토 출력물 관리기준 승 인
1. 문서작성계획 1.1 사내표준문서는 다음과 같은 사유 발생 시 작성한다.
(1) 경영층의 지시 또는 해당분야의 문서가 없을 경우
(2) 신제품 생산으로 필요성이 인정될 경우
(3) 기타 대내외 환경변화에 따라 표준이 필요한 경우
작성자 문서 담당자
- 문서의 필요성
여부

2. 자료입수 및
문서작성
2.1 업무를 수행하는데 있어 필요한 자료(법령/국내외 규격, 각종 매뉴얼, 고객의 사양서, 기준서, 제품 카탈로그 등)를 파악하고 수집 한다.
2.2 각 품질문서는 문서서식에 따라 작성하고 작성된
문서는 기안지에 첨부하여 승인을 득한다.
2.3 문서/서식 코드 부여는 부표1에 따른다.
해당부서
담 당
문서 담당자 - 사내표준 문서/
자료
- 기안지
- 공문
- 문서의 적합성
- 자료등록여부
결정

3. 승 인 3.1 문서별 검토 및 승인자는 다음과 같다.
3.2 검토 및 승인은 문서 및 자료의 적절성, 타당성 적용
가능성 검토 후 승인하고, 추가나 수정이 필요한 경우
재 작성토록 반환한다.
관리부
- 사내표준 문서 - 적절성
- 타당성
- 적용가능
최고경영자
4. 문서/자료 등록 4.1 승인된 문서는 관리담당에게 문서등록 의뢰한다.
4.2 문서관리대장에 등록하고, 배포처 결정 및 파일링 한다.
관리담당 해당부서 - 문서 관리대장 - 내용의 적합성,
승인여부
관리부서장

4.3 자료(외부문서)는 적정성, 적용가능여부 등의 검토와
승인 후 등록 한다
4.4 부표1에 따라 등록번호를 부여 및 문서관리대장에 기록 하고, 해당 부서로 송부한다.
4.5 자료(외부문서)가 발행처로부터 변경이 된 경우 이를
즉시 입수 할 수 있도록 관리하여야 하며, 재등록해야
한다.
수집 부서 문서관리
담 당
- 문서관리대장
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Unit Process 업 무 절 차 담 당 협조/검토 출력물 관리기준 승 인

4.6 도면은 생산부에서 별도 관리 보관하며, 그 외의 기술
문서는 자료 관리부에서 보관 관리토록 한다.
담당 관련 부서 -도면관리대장
해당부서장
4.7 품질 문서는 관리부에서 관리한다. 품질 담당 각 부서 - 품질문서
최고경영자
4.8 사외접수문서는 문서수신대장에 기록하고 해당부서에 회람하여 처리토록 한다.
4.9 사외발송공문은 경영대리인 승인 후 문서 발송대장에
기록하여 해당 배포처로 발송한다.
문서관리
담 당
각 부서 - 문서수신대장
- 문서발송대장
- 내용의 적합성,
승인 여부
최고경영자
5. 문서 배포 5.1 문서의 최신현황을 알 수 있도록 문서가 배포될 때마다 문서관리대장을 작성하여, 파일의 맨 앞에 파일링하여 문서의 최신본임을 확인할 수 있도록 한다. 문서관리
담 당
각 부서 - 문서관리대장 - 문서의 최신
현황

5.2 문서 및 자료가 필요한 장소에서 활용 가능하도록 작성 또는 수집 부서의 의견을 토대로 배포처를 결정하고 문서관리대장 및 자료관리대장에 배포 수량 및 배포 확인을 받은 후 배포한다.
5.3 품질문서는 "관리본" "비관리본"으로 구분하여 표지
면에 식별 표시하여 배포되어야 한다.
(1) 관리본 : 문서를 정규로 배포할 때
(2) 비관리본 : 고객의 요청이나 타 부서에서 업무 참조용으로 배포의 요청이 있을 때
5.4 문서 및 자료의 개정으로 인하여 배포하는 경우에는 그 문서는 문서관리 담당에 의해 회수 및 파기토록 한다.
문서관리
담 당
해당 부서 - 문서관리대장
- 자료관리대장
- 접수담당자
확인
관리부서장
6. 문서 활용 6.1 ·개정된 문서는 부서원에게 교육하여야 한다.
6.2 신입 및 전입사원에게도 관련 표준을 교육하여, 원활한 업무수행과 신속한 지식습득을 할 수 있도록 하여야 한다.
각 부서 관련 부서
- 문서의 내용
이해
관리부서장
7. 문서/자료 변경 7.1 변경의 시기는 다음과 같다.
(1) 문서의 개정이 필요할 때
해당 부서 문서관리 담당 - 기안지 - 변경사유
적합성
최고경영자
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Unit Process 업 무 절 차 담 당 협조/검토 출력물 관리기준 승 인

(2) 새로운 업무실시 또는 기존업무의 변동 및 개선이 필요할 때
(3) 사내표준이 불합리하거나 개선점이 발견되었을 때.
(4) 기타 개정의 사유가 발생하였을 때
7.2 문서의 변경은 문서작성 시와 동일한 방법으로 한다.
7.3 변경 시 기안을 작성하여 신청서를 작성한다.
7.4 변경되는 내용에 밑줄을 긋거나 글자체를 달리하여
개정부분이 쉽게 식별될 수 있도록 한다.
7.5 양식의 내용만 변경되는 경우에는 문서 변경 절차를
생략할 수 있다.
해당 부서 문서관리
담 당
- 기안지 - 변경 사유
적합성
최고경영자
8. 문서/자료 폐기 8.1 폐기 시 경영대리인의 승인을 득하여 폐기하며
, 문서의 개정, 통합, 분리 등의 사유로 문서가 변경된
경우는 별도의 승인 없이 폐기한다.
문서관리 담 당 각 부서
- 폐기의 적합성 경영대리인
9. 양식관리 9.1 양식의 작성 등록
(1) 양식은 해당 부서에서 필요성을 파악하고 작성한다.
(2) 작성된 양식을 문서관리 담당에게 제출하여, 양식등록관리대장에 등록되도록 한다.
(3) 양식의 변경은 작성 시와 동일한 절차로 변경하며,
구본은 자체 폐기하고 신본으로 교체한다.
9.2 품질시스템에 첨부되는 양식은 부표1과 같은 번호체계에 따라 부여 및 관리한다.
문서관리 담 당 해당 부서 - 양식등록관리대장 - 최신 Version
관리
관리부서장
10. 프로세스 및
기록관리
문 서 명 문서번호 기 록 명 양식번호 보존기간 관리부서 비 고
1. 기록관리 프로세스 P-402 1. 기안지
2. 문서관리대장
3. 자료관리대장
4. 양식등록 관리대장
5. 문서 수.발신 대장
6. 공문
P401-01
P401-02
P401-03
P401-04
P401-05
3
3
3
3
3
해당 부서
관리부
관리부
관리부
관리부

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[부 표 1]품질 문서 번호 부여 규칙

 

1. 품질경영시스템 매뉴얼

KQM - 001














고유번호









강하넷 품질경영시스템 매뉴얼 영문표기





 

2. 품질경영시스템

P - 401














품질 문서 ISO 9001 요건조항 및 번호 순서









품질경영시스템 PROCESS 영문표기





 

3. 지침서 분류코드

kQI- xx - 001














일련번호 순서(001~100)









강하넷 영문표기 및 지침분류코드





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4. 양식번호 부여규칙

P 000 - 00
(Rev.0)
























서식 개정 번호






















서식 일련번호

















프로세스/지침서 번호


















강하넷 프로세스/지침 영문표기









 

5. 사외표준(자료) 번호 부여규칙

kx - 001














일련번호 순서(001~100)









강하넷 영문표기 및 사외표준 분류코드





도 면 사 양 법 령 카다로그 설비매뉴얼 기 타
고객 도면번호에 따른다. S R C M O

 





 

 

 

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교육 미참석 보고서
결 재
작 성
검 토
승 인
 
 
 
교육 과정명
 
피교
육자
성 명
 
직 위
 
교 육 기 관
 
소 속
 
교 육 일 정
 
 
미 참 석 사 유
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
참조(기타) :





F-202-04(Rev.0)



 

 

 

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A. 작성, 검토 및 승인

 

󰍽 문서 식별

 

󰏅 관 리 본 Q P -
󰏅 비관리본 관리처 :

 

󰍾 본 품질절차서는 강하넷()의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다.

구 분 부 서 명 직 책 성 명 서 명 일 자
작성(개정) 연구개발실 부 서 장

04. 04. 01.
검 토
품질경영대리인

04. 04. 01.
승 인
대표이사

04. 04. 01.

 

󰍿 합 의

부 서 명 관리부 영업부 생산부

성명




서명




일자 04. 04. 01. 04. 04. 01. 04. 04. 01.

 

󰎀 회 람

성명




서명




일자




성명




서명




일자




 

 

B. 개정 현황

번호 개정일자 개정내용
Rev.1

Rev.2

Rev.3

Rev.4

Rev.5

Rev.6

Rev.7

Rev.8

Rev.9

Rev.10

 

본 절차서는 강하넷() 품질/환경시스템과 관련하여 발생되는 제반 문서의 발행, 배포, 변경, 처분에 대한 절차를 정하고 이의 관리를 체계화하여 품질관련 문서 및 자료(이하 문서라 한다)가 효율적으로 관리되어 운영되게 하는 것을 그 목적으로 한다.

적용범위

문서의 발행, 배포, 보관, 개정, 회수 및 처분의 관리에 적용한다.

용어의 정의

문서(품질/환경 관련문서)

당사에서 업무를 수행하는데 필요한 사항을 작성한 것으로 개정이 되면 원본은 필요시 보관하고, 사본은 처분한다.

자료

외부에서 접수한 문서로 국가규격, 고객제시 문서, 단체규격, 국제규격, 기술자료 등

처분

개정이 된 경우 구문서의 사용을 방지하는 방법 또는 사용이 불가능하도록 하는

관리본

문서관리대장에 기록되어 발행 이후 문서의 개정본이 계속적으로 배부, 항상 최신 유효본으로 유지되는 문서를 말한다.

비관리본

발행 당시에는 최신본이나 그 문서의 개정본이 배부되지 않는 문서를 말하며 품질에 영향을 미치는 업무에 직접적으로 적용할 수 없고, 단지 참고용의 목적으로만 사용되는 문서를 말한다.

책임과 권한

연구개발실장

사내표준 관리 및 운영업무를 총괄

사내표준 운영의 기본방침 및 계획수립

사내표준의 홍보 및 교육업무 주관

사내표준 운영계획 수립 및 시행

사내표준 이행여부 점검 및 감사 업무

사내표준 배포 및 원본 유지 관리

사내표준 개정, 폐지로 인한 폐기본 발행시 회수

각 부서장

사내표준의 보안유지 및 보존

사내표준을 소속원에 교육 숙지

해당부서에서 작성한 사내표준을 관련부서에서 교육

소속원이 사내표준을 준수하지 않을 경우 즉시 시정조치 실시

업무절차

등록

사내표준 문서를 등록하고자 할 때에는 작성 전에 주관부서에 구두로 문의, 협의 한 후 주관부서에서 문서번호를 부여받아 사내표준을 작성하여 승인권자의 승인을 받아 등록한다.

배포

승인된 품질시스템 관련문서는 품질개발실에서 모두 취합하여 필요한 문서 사용처에 배포하여 적용토록 한다.

부서간의 배포

개정된 문서를 배포하여 적용할 수 있도록 하는 경우에는 관리본을 표시하고, 개정된 문서를 배포하지 않을 경우 비관리본을 표시하며, 사내에서는 관리본만이 배포되어져야 한다.

문서를 배포하는 배포자는 문서관리대장(첨부 1)에 배포할 내역을 기재하고 문서를 배포한다.

사외배포

사외배포는 비관리본으로 배포하는 것을 원칙으로 한다.

고객 또는 고객대리인의 요구가 있을 경우에 배포한다.

구문서의 회수 및 처분

문서가 개정되어 개정된 문서가 배포되면 접수부서에서 구문서를 세단, 소각, 매각 기타 방법 등으로 처분하며, 구본은 필요시 보관, 관리할 수 있으나 사용을 금지하는 식별표시를 한다.

사용금지 식별표시 방법은 문서의 앞면에 ‘X’, ‘참고용’, 'REFERENCE', 'VOID', ‘이면지 재활용 등으로 표기하여 구분되도록 하여야 한다.

교육 및 사용

각 부서장은 사내표준을 소속원에게 교육, 숙지시켜야 한다.

문서의 활용빈도를 고려하여 개별배포하지 않는 문서는 주관부서에서 열람할 수 있다.

외부문서 관리

외부에서 유입되는 관련법률, 표준, KS규격, 단체규격, 식품공전 등 표준에 영향을 미치는 모든 문서는 사용부서 별로 외부문서관리대장(첨부 2)에 등록을 한 후 사용하여야 한다.

외부유입 문서에는 겉표지 우측 상단이나 첫 페이지에 관리번호를 기재하여 관리한다.

󰏅󰏅󰏅 - 󰏅󰏅 - 󰏅󰏅󰏅

부서명 연도 일련번호

외부문서는 항상 최신본이 유지될 수 있도록 구판은 폐기(참조)하고 외부문서관리대장에 기록하여 관리한다.

품질기록

본 절차서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 절차서(QP-403)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

기 록 명 양식 번호 보존년한 보관부서
문서관리대장 QP-402-1 폐기시까지 연구개발실
외부문서관리대장 QP-402-2 각 부서

관련문서

기록관리 절차서 (QP-403)

첨부

문서관리대장 (첨부 1)

외부문서관리대장 (첨부 2)

 





 

 

 

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구매/외주업체 평가서


작 성 검 토 승 인



날짜


외주업체명
취급품목
사 업 자 등록번호
기업형태
소재지 본사
TEL
FAX
공장
TEL
FAX
구 분 평가항목 평 가 기 준 배 점 평 점
A B C D A B C D
납기/생산능력 납기지체일
(총지체일/품목)
0 12 35 6
이상
20 17 14 10
식품안전/기술수준 불 량 율 0.5%
이하
1%
이하
1.5%이상 1.5%
초과
20 17 14 10
가 격 비교견적가격 최하 중간 높음 - 20 17 14 -
결재조건 결 재 기 간 90 60 30 즉시 10 5 3 2
인증획득 ISO, KS

10 6
-
운반거리 운반거리 1시간
2시간대 2시간이상 - 10 6 4

기 타 안전에관한사항 최하 중간 높음 - 10 6 4

종합평점  (등급판정 : )
 , 신규업체 평가시는 납기사항을 없애고 비교견적 가격을 2배로 평가
 A등급 : 10081 B등급 : 8061 C등급 : 6041 D등급 : 40점 이하  B등급 이상 등록
비평가 사유  식품안전표시 인증 획득업체(국제규격, 국가규격, 단체규격 등)
 독과점 품목 생산업체
 특허품, 실용신안 등의 생산업체
 국가기관산업체(국가공인기관 등)
첨 부 자 료 1. 사업자 등록증 사본  2. 식품안전 인증서 
3. 시험성적서  4. 카타로그 
5. 약도  6. 기타 
평가 일자
평 가 자 ()

F703-3(0) 강하넷 A4(210X297mm)

 





 

 

 

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