부적합발생보고서
발 생 일 자 |
발 행 번 호 |
||||||
발 생 란 |
발생공정 |
□ 수입검사 □ 공정( 공정) □ 출하검사 □ 고객불만 □ 기타 | |||||
부적합내용 |
|||||||
발견자 |
부 (인) |
부서장 확인 |
(인) |
원
인
분
석 |
QA부서장은 가능한 범위까지 발생원인을 파악하여 책임부서를 지정하고 시정조치를 요구한다. | |
원인 |
책임부서명 | |
시 정 조 치 계 획 제 출 |
임시대책 |
제출일 : 19 년 월 일
완료일 : 19 년 월 일
부서명 :
부서장 : |
재발생방지책 |
시 정 조 치 확 인 |
1차 확인일자: |
2차 확인일자: |
내용
QA부서장: |
내용
QA부서장: | |
결 과 : □ GOOD □ NG |
결 과 : □ GOOD □ NG |
** 시정조치의 유효성 확인은 내부감사시 확인한다. |
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