심사결과보고서 INTERNAL AUDIT REPORT | 보고서번호 |
| ||||
작성일자 | 20 . . . | |||||
심 사 대 상 |
| |||||
심 사 일 자 | 20 . . . | 심사계획서 번호 |
| |||
심사범위 | ||||||
| ||||||
심사팀 | 피심사팀 | |||||
|
| |||||
심사 결과
및
요 약 |
| |||||
품질경영시스템의 적 합 성 | □ 적 합 □ 개선 필요 (이유 및 권고안) | |||||
첨 부 물 | ? 심사지적보고서 ( 매) 각 1부 ? 심사체크리스트 ( 매) 각 1부 | |||||
작성자 관리팀장 ? ------------------------------ 20 . . . | 검토/승인자 사 장 ? ------------------------------ 20 . . . |
KH1101-05 Rev.0 (주)강하넷 A4 (210x297mm)
www.kangha.net
'문서 및 자료 ★… > [업 무 양 식]' 카테고리의 다른 글
측정장비 검교정 계획 및 실적 (0) | 2019.01.25 |
---|---|
한도견본 관리대장 (0) | 2019.01.24 |
고객자산 이상발생 통보서.docx (0) | 2019.01.21 |
도면관리대장 (0) | 2019.01.20 |
설비 수리 폐기 의뢰서 (0) | 2019.01.19 |