수입검사성적서

수입검사성적서

납품 일자 : 19 년 월 일

검사 일자 : 19 년 월 일 JP NO :

담 당

계 장

과 장

부 장

전 결

납품처

불량내용

품 명

규 격

납품수

검사자

주변환경

온도 ℃ 습도 %

검사방식

KSA-3109

S3, S4, G1, G2, G3,

전수 AQL = %

시료수 : (Ac/Re / )

종합판정 : □합격 □불합격

검사결과

-수량-

양품

불량

특채

긴급

불량

원인

수량

규격

가공

도금

도장

재질

조립

인쇄

기타

검사항목

표준 규격 및 허용공자

시료 측정 결과 ( 양호,불량은 O, X 로 표기)

소 계

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

양/불

/

/

/

/

/

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/

/

/

특기사항 ( □ 특채처리 □ 긴급자재 □ 기 타 )

관련자 통보 : ※ 측정결과는 수치로기재할것

전산입력 : □

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제조공정도

제 조 공 정 도

제 품 명

문 서

번 호

page

작 성

검 토

승 인

공 정 명

공 정 기 호

공 정 관 리 항 목

공 정 검 사 항 목

항 목

기 준

방 법

구 분

기 록

항 목

기 준

방 법

구 분

기 호

개 정 이 력

제 정 일

2

1

개 정 순

개 정 내 용

개 정 사 유

승 인

 

 

담 당

과 장

부 장

 

 

 

 

 

 

검사관리그래프

기간 : 1998년 1월 ~ 1998년 12월

부서 : 검사과

분장업무 : 제품 검사

관리항목 : 불 량 율

불량수

계산식 : ×100

검사수

목표 및 조치한계:30%

관리 주기 : 1 / 3

작 성 :

단위 :

건수

% 30%

 

 

 

2.0

 

 

 

1.0

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※범 례※

목 표 : ●--●

실 저 : ●--●

조치한계 : ○--○

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

구 분

단위

1 월

2 월

3 월

4 월

5 월

6 월

7 월

8 월

9 월

10 월

11 월

12 월

누계목표

누계실적

 

목 표

%

3

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

생산수량

662

806

9.36

923

1337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

검 사 수

473

626

766

810

1192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

불 량 수

2

11

3

6

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

불 량 율

%

0.42

1.73

0.39

0.74

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

실 시 율

%

71.45

78.75

81.83

87.75

89.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

번호

내 역

중 요 원 인

조 치 사 항

일 자

확 인

특기사항

올해 목표 3%선정 동기 저년도 목표달성으로 재조정 하였음

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

품질평가체크리스트 (www.kangha.net)

품질평가 CHECK LIST

구 분

평 가 내 용

배 점

비 고

A

B

C

1. 관리체제

1. 품질관리를 위한 부서가 있는가

(A)있다 (B)겸직하고 있다 (C)없다

5

3

1

2. 관리공정도를 구비 및 현장에 비치하고 있는가

(A)비치함 (C)비치하지 않음

5

.

1

3. 중요자재에 대한 검사규격의 합리성이 있는가(로트구성,시료

채취, 시험검사항목 및 방법,합부판정등)

(A)합리성이 있다 (B)미흡하다 (C)합리성이 없다.

5

3

1

4. 도면,시방서의 변경관리는 하고 있는가

(A)관리하고 있다 (C)관리안됨

5

.

1

2. 제조업무

1. 생산에 필요한 제조설비의 관리는 하고 있는가

(A) 관리하고 있다 (B)미비함 (C)관리안됨

5

3

1

2. 공정별 작업표준서를 구비하여 현장에 비치하고 있는가

(A)미치하고 잇으며 내용적절 (B)내용미흡 (C)비치않음

5

3

1

3. 작업자의 기능숙련도는 적절한가

(A)적절 (C)미흡

5

.

1

4. 제조 기록은 충분히 보관, 활용되고 있는가

(A)활용상태 양호 (B)활용상태 미흡 (C)전혀안됨

5

3

1

3. 검사업무

1. 검사설비는 검교정되고 있는가

(A)교정필 (C)교정미필

5

.

1

2. 검사성적서는 작성되고 있으며 내용은 적절한가

(A)실제검사 데이타 기록 (B)작성내용미흡 (C)작성안됨

5

3

1

3. 검사원의 자격은 충분한가

(A)자격증소지자 (B)QC교육이수자 (C)기타

5

3

1

4. 검사반제품의 구분은 검사표시를 하여 관리하고 있는가

(A)검사표시함 (C)검사표시안함

5

.

1

5. 검사기록은 집계 및 분석되어 활용되고 있는가

(A)있다 (B)일부만 활용 (C)활용안됨

5

3

1

4. 청정활동

1. 관리자의 청정에 대한 인식이 뚜렷한가

(A)뚜렷하다 (C)미흡하다

5

.

1

2. 자재, 반제품, 제품의 혼합적재는 없는가

(A)없다 (C)있다.

5

.

1

3. 공정에 필요이상의 자재를 보유하고 있는가

(A)필요자재만 보유 (C)필요이상과다 보유

5

.

1

4. 불량품의 취급은 양품과 혼입이 안되게 관리하고 있는가

(A)구분하여 별도관리 (C)별도관리 않함

5

.

1

5. 자재창고의 관리상태는 양호한가

(A)양호 (B)미흡 (C)불량

5

3

1

6. 구역, 설비의 정리.정돈 상태는 양호한가

(A)양호 (B)미흡 (C)불량

5

3

1

7. 설비치공구의 정돈.보관상태는 양호한가

(A)양호 (B)미흡 (C)불량

5

3

1

총 점

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