년간내부품질감사 계획서

년간내부품질감사 계획서

 

년간 내부품질감사 계획서


 

작 성

검 토

승 인

 

 

 

 

발행 No.

 

Rev. No.

 

내부 감사원

 

발 행 일

 

작 성 자

 

 

부서

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

비 고

영 업

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

생 산

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

개 발

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

관 리

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

품질경영

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

감사계획

 

감사실시

 

부적합 없슴

 

부적합 지적

 

시정조치 완료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

항 목

감사대상

I S O 9 0 0 1 요 건 항 목  주 관 ○ 관 련 ]

 

 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

 

 

영 업

 

 

생 산

 

 

개 발

 

 

관 리

 

 

품질경영

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(관련양식 1) 강하넷 (DQP-17-01 REV:0)

 

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  년도 연구개발 계획/평가서


 

 

 

 

문서번호

 

 

강하넷연구소

제 목

 

계 획 서

평 가 서

소 장

부서장

사 장

소 장

부서장

사 장

연구,개발

단계

 

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

연구,개발

성격

 

담 당

과 장

부 장

담 당

과 장

부 장

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

대상기종

규격수량

 

협의,협조 관련부서

협의,협조 관련부서

 

 

기 간

개 시

 

소요기간

예 정

 

개월

추진

단계

 

종 료

 

 

연구,개발

비용

항 목

예 산

집 행

재료비

 

 

인원

공수

담당업무

주관부서

인원수

공수

리이더

견본비

 

 

전자

 

 

 

 

외주가공비

 

 

전기

 

 

 

 

교육연수비

 

 

구조

 

 

 

 

인건비

 

 

구매

 

 

 

 

기타경비

 

 

생산

 

 

 

 

 

 

검사

 

 

 

 

연구,개발

목적

 

최종

달성

목표

성과

항 목

목표치

달성치

달성율

전력회로 최적화

 

 

 

생산성 향상

 

 

 

CPU 기능개선

 

 

 

실 제조원가 절감

 

 

 

최종기대

효과

 

주관부서

의견

 

종합평가

의견

 

( )양산체제확립

( )필요시 제작

( )수정후재추진

( )추진보류

( )계획취소

( )

첨부서류

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

양식 XP 0401-01

 

주식회사강하넷

 

A4(210 X 297)


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    점  검             결 재작  성검  토승  인
 계 획계 획   
실 시실 시
          계  획  및   실  시  일  정  
 
    
         (2004년도) 
         123456789101112     
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14 
                   
15                     
16                     
17 
                   
DEQF-713-01 Rev.0강하넷A4(297 X 210)


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작 성

검 토

승 인

 

 

 

 

발행 No.

 

Rev. No.

 

내부 감사원

 

발 행 일

 

작 성 자

 

 

부서

1

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비 고

영 업

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

생 산

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

개 발

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

관 리

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

품질경영

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

감사계획

 

감사실시

 

부적합 없슴

 

부적합 지적

 

시정조치 완료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

항 목

감사대상

I S O 9 0 0 1 요 건 항 목  주 관 ○ 관 련 ]

 

 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

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4.16

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4.18

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4.20

 

 

영 업

 

 

생 산

 

 

개 발

 

 

관 리

 

 

품질경영

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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