고객만족도평가 기준표

(고객 제시 목표를 근거로 함)

 

고 객 만 족 도 평 가 기 준

1. 고객 만족도 평가 항목

순 번

항 목

단 위

평가주기

배점

비 고

1.

납기 준수율

%

매 월

100

 

2.

공정 반송율

PPM

매 월

25

 

WARRANTY

DPTV

매 월

25

 

DIQS

DPTV

매 월

25

 

REWORK

DPTV

매 월

25

 

3.

개발 LEAD TIME 준수율

%

분 기

100

 

4.

원가 절감율

%

분 기

100

 

2. 평가 항목별 배점 기준.

배 점

항 목

A

B

C

D

E

100

90

80

70

60

납기 준수율

100%

90-99%

85-89%

80-84%

80% 미만

공정반송율

0 PPM

1-10PPM

11-50PPM

51-100PPM

100PPM이상

WARRANTY

0 DPTV

0.5 DPTV 이하

0.51-1.0 DPTV

1.01-1.50 DPTV

1.51 DPTV 이상

DIQS

0 DPTV

0.5 DPTV 이하

0.51-1.0 DPTV

1.01-1.50 DPTV

1.51 DPTV 이상

REWORK

0 DPTV

0.5 DPTV 이하

0.51-1.0 DPTV

1.01-1.50 DPTV

1.51 DPTV 이상

개발 LEAD TIME 준수율

D - 15일 이상

D - 15

D - 10

D - 5

D - 0

원가 절감율

90% 이상

80-89%

70-79%

60-69%

60% 미만

* 산출 기준 : 평가 점수 = 항목별 평가점수 합계 / 평가 항목수

3. 평가 방법.

- 일상평가 : 납기 준수율, 공정 반송율은 매월 평가 및 조치

- 종합평가 : 전 부문 평가는 분기별 평가 및 조치

4. 평가 기준 및 개선 활동

- 평균점수 기준으로 산출함.

A 등급 매우 만족 90점 이상

B 등급 만 족 80- 89

C 등급 보 통 75- 79점 대책 및 개선 필요함

D 등급 불 만 족 65- 74점 대책 및 개선 필요함

E 등급 매우 불만족 65점 이하 대책 및 개선 필요함

* 특기사항 : 전체 평가 점수가 만족한다 해도 매우 불만족 항목이 있다면 대책이 필요함.


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적용범위

본 절차는 강하넷주식회사(이하 회사라 함)의 사업계획 및 방침의 입안, 전개, 관리, 평가에 관한 업무처리절차와 방법에 대하여 적용한다

 

목 적

회사의 사업계획 및 방침관리를 통하여 합리적이고, 효율적으로 경영목표를 달성하며 궁극적으로 전략적인 경영계획의 수립을 목적으로 한다.

 

용어의 정의

경영 이념

경영의 목적과 이를 조직적이고 효율적으로 추구하기 위한 기업활동의 정신적 좌표를 제시한 것을 말한다

사업 계획

장래를 예측하고 회사의 성장 방향과 목표를 명확히 한 것으로 부문별, 기능별로 계획을 수립하며 미래를 전망하는 것을 말한다. 사업계획은 경영계획과 동일한 의미로 사용된다.

품질 방침

회사의 경영활동 중 가장 중요시 되는 품질에 대한 최고 경영자의 의지를 말하며 전사적으로 추진, 달성, 유지해야 할 과업이다.

품질 목표

품질방침을 전개하기 위한 보다 구체화된 실시 수단 및 사고체계를 제시한 것이다.

 

책임과 권한

대표이사(사장)

중장기 및 단기 경영목표 수립의 지시.

중장기 및 단기 경영목표 수립()을 확정, 승인.

경영목표에 대한 계획의 최종 승인

전사 사업계획의 목표 대비 실적 검토 및 조정목표 승인.

주기적인 경영검토를 통한 사업계획(방침)의 시행상태 확인 및 조치

공장장 (경영자 대리인)

각 부서의 사업계획의 검토 및 조정.

경영목표 달성을 위한 각부서의 세부추진계획의 수립을 지시, 검토 및 확정.

각 부서의 사업계획 대비 실적을 주기적으로 평가하며, 결과를 대표이사에게 보고.

각 부서의 경영목표를 수정(조정), 검토.

추진 사무국(전사 주관)

전년도 실적 및 경영환경 분석 후 경영목표를 수립하여 대표이사에게 보고.

대표이사가 승인한 경영목표의 달성을 위한 세부계획 틀 작성 및 각 부서에 배포.

각 부서별 경영목표를 집계하여 공장장에게 보고.

각 부문별 사업계획 대비 실적의 집계, 분석하여 경영검토회의에 상정.

경영목표 및 방침에 대해 전사원에 대한 홍보 및 교육 실시

관련 부서장

경영목표 달성을 위한 각 부서별 세부추진계획의 작성 및 실시결과를 매월 집계하여 추진사무국에 제출.

사업 추진계획/실적관리에 대한 업무의 진행 및 유지관리.(관리 그래프 등)

추진실적이 목표에 미달시, 목표달성을 위한 개선계획의 수립 및 실시

업무 절차

사업계획의 기본 방향 및 체계

경영방침, 품질방침 및 품질목표에 의거 수립한다.

세부 원가절감 계획 대비 실적관리가 가능토록 계수치화 하여 관리한다.

사업계획 수립시 검토대상 항목은 회사의 성장계획, 공장/시설계획, 비용목표, 인적자원개발, 품질목표, R&D 계획, 경쟁사 또는 고객의 품질목표 지수와의 비교, 고객만족 계획 등이 반영되어야 하며 지속적인 개선항목 등을 포함하여야 한다. (부표 1 참조)

사업계획의 기간

단기 사업계획 : 계획기간이 1- 2

중장기 사업계획 : 계획 기간이 3년 이상

사업계획서의 계획기간은 결산시기(1.1 - 12. 31)와 동일하게 수립한다.

사업계획의 수립

중장기 사업계획의 수립

전사 주관부서장(추진팀)은 대표이사의 지시에 따라 5.1항을 기본방향으로 하여 중장기 경영방침 및 목표를 수립하고 결산기 전인 1215일 까지 대표이사의 승인을 받는다.

중장기 경영목표에는 성장관련항목, 이익관련항목, 원가관련항목, 생산성관련항목, 품질목표달성에 대한 항목과 지표가 포함된다. (부표 2)

(3) 중장기 사업계획 및 목표는 전사 주관부서(추진팀)에서 작성하고, 공장장의 검토를 거쳐 대표이사의 승인으로 확정된다.

단기 사업계획 및 목표 수립

전사 주관부서(추진팀)는 중장기 경영목표가 확정된 후 이를 실현하기 위한 단기 사업계획을 수립하여 매년 결산기 전인 12월말까지 대표이사의 승인을 받는다.

단기 사업계획 수립시, 전년도 실적분석 및 중장기 경영목표를 검토하여 작성하며, 부표 2)에 대한 각 항목별 지표가 포함되어야 한다.

단기 사업계획은 추진 팀에서 작성하고 공장장의 검토를 거쳐, 대표이사의 승인으로 확정된다.

실시 및 사후관리

각 부서장은 사업계획의 목표를 달성하기 위한 부서별 세부 개선(추진)계획을 작성한다. 이러한 개선계획은 경영목표의 달성뿐만 아니라 품질, 납기, 원가 및 서비스 등에 대한 지속적인 개선을 포함한다.

각 부서장은 사업계획에 의거 업무를 전개하며, 부표 3)에 정해진 관리요소와 주기에 따라 부서의 실적을 매월 마감후 익월 10일 까지 사업계획 실적 보고서(FP-0103-05)를 작성하여 주관부서(추진팀)에 제출한다.

사업계획 추진시 관리요소에 대해 가능한 한 계수화 관리를 하며, 계수화 관리를 하는 항목은 관리 그래프를 작성, 유지하고 사업계획 실적보고서 제출시 같이 제출한다.

주관 부서장은 부서별 사업계획 실적과 관리그래프를 취합하여 사업계획 실적보고서를 작성한 후 경영자 검토 자료로 대표이사에게 보고한다.

주관부서장은 각 부서의 실적을 취합하여 DATA간의 상관관계를 분석하여 그래프 등으로 도식화한 결과를 경영자검토회의에 보고한다.

경영검토 회의는 전사 경영실적을 검토하며, 대표이사가 확정한다.

각 부서 사업계획의 실적평가는 자주적으로 하며, 주관부서장이 취합, 보고시 공장장이 평가를 실시한다.

조치한계를 벗어난 이상상태의 문제점 발생시, 해당부서장은 이에 대한 시정조치 및 대책을 수립하고, 실시 현황을 사업계획 문제점 시정조치보고서(FP-0103-09)에 작성하고 관련자료를 첨부하여 공장장에게 보고한다.

공장장의 평가 결과 지시사항 발생 시, 주관부서장은 해당부서장에게 그 내용을 통보하며 해당부서장은 조치를 취한 후 시정조치 결과를 보고(FP-0103-09)하여야 한다.

사업계획의 검토 및 개정

사업계획은 사업계획 측정지표’(부표 3)의 관리주기에 따라 실적을 관리하여야 한다.

사업계획에 따른 실적은 주기적으로 검토되고, 그 결과에 따라 장,단기 사업계획이 개정, 배포 되는 관리문서이어야 한다.

개정된 사업계획서는 경영자 대리인의 검토와 최고 경영자의 승인을 통해 확정하고, 전부서에 배포되어야 한다.

기업수준의 데이터 분석과 이용

주요제품에 대한 품질 및 생산성에 대해서는 경쟁사와의 비교분석을 통한 적절한 벤치마킹이 되어야 한다

분석된 자료는 사업계획 수립시, 정기적으로 반영되고 활용되어져야 한다.

) - 연구개발부문 : 선진제품 기술동향, 가격분석

- 생산 부문 : 생산성분석 - 품질부문 : 품질수준 등

고객만족도 조사

고객만족도 분석을 위한 자료 수집

영업부서장은 고객만족도 조사에 앞서 대상 제품의 내. 외부 품질수준, 납기, 서비스, 고객으로부터 접수된 요구사항 등과 경쟁사의 정보 등을 관련 부서에 의뢰하여 수집한다.

영업부서장은 수집된 기초자료를 근거로 경쟁사 수준비교 평가표(FP-0103-06)를 작성한다.

관련부서장은 고객의 요구사항(고객이 제시한 부문별 목표지수)에 대해 고객만족도 평가기준부표4)에 의해 조사 주기별로 실적을 고객만족도 평가표(FP-0103-07)에 조사하여 영업 부서장에게 제출한다.

고객만족도 분석

영업부서장은 5.7.1 항의 조사결과를 근거로 관련부서와 평가목적에 해당하는 요인을 찾아 정리하고 고객으로 하여금 의견을 들을 수 있는 질문의 문항을 분류하여 고객만족 조사서(FP-0103-08)를 작성한다

영업부서장은 고객만족도 조사를 위해 년 2회 이상 고객만족 조사서를 고객의 관련부서로 송부하며 의견을 수렴한다.

 

고객불만사항의 개선대책수립 및 실행

영업부서장은 고객만족도 조서서의 조사결과와 납기, 원가, 품질 등. 고객의 요구사항에 대한 분기별 분석. 조사 결과를 근거로 한 개선계획의 수립하고 실행의 유효성을 확인하여야 한다.

유효성 평가는 고객 제시 목표지수(품질, 원가, 개발관련 지수)의 조사로 평가한다.

고객만족도 평가 결과는 경영자 검토자료로 제출되고 검토되어야 한다.

고객불만사항에 대해서는 서비스 업무절차(BR-QP-1901) 및 시정 및 예방조치 절차서(BR-QP-1401)에 따라 처리한다

 

관련 절차서

경영 검토 절차 (BR-QP-0101)

시정 및 예방조치 절차서 (BR-QP-1401)

품질기록관리 절차서 (BR-QP-1601)

서비스 불만처리 절차서 (BR-QP-1901)

지속적 개선업무 지침서 (QI-0201-P04)

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설 문 지

조사목적 :

 

 

저희 강하넷은 품질목표인 품질경영시스템 정착 및 불량률 감소를 달성하여 보다 나은 품질과 서비스를 고객에게 제공하고자 설문 조사를 실시하오니 고객 여러분의 의견을 수렴하여 주시기 바랍니다.

작성시 참고사항

작성시 표시란에 표로 표시하고 미흡할 경우 내용을 기술 바랍니다.

No.

구 분

점 검 항 목

평 가 기 준

배점

표기

미흡한 사항에 대한 의견

1

품질 측면

품질만족도

(50)

 

 

아주 낮음

50

 

 

다소 낮음

45

 

보 통

40

 

다소 높음

30

 

아주 높음

20

 

2

납기 준수

측면

요구한 납기준수 및 수량에 대한 만족도

(30)

 

 

매우 양호

30

 

 

양 호

25

 

보 통

20

 

미 흡

15

 

아주 미흡

10

 

3

고객 요구

협력 측면

고객 요구에 대한

협력(:성적서 및 개선대책서 제출, 요구서류 등 기타사항)(10)

적 극

10

 

 

양 호

8

 

형 식 적

5

 

미 흡

2

 

4

품질 문제

대응 측면

품질문제 발생시 시정조치 및 예방조치 만족도

(10)

적 극

10

 

 

양 호

8

 

형 식 적

5

 

미 흡

2

 

업체명

 

부서명

 

직 위

 

성 명

 

설문에 응하여 주셔서 감사를 드리며 당사에 불만족한 사항이나 기타 요구사항이 있으시면 작성해 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

양식 801-1(0)

()강하넷

A4(210×297)


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경영검토절차서

1. 적용범위

이 절차는 당사 품질시스템의 적합성 및 유효성 파악을 위한 경영 검토 절차에 대하여 적용한다.

2. 목 적

당사의 품질시스템이 ISO/TS16949의 요구사항과 품질방침 및 품질목표를 달성하는데 있어서, 품질

시스템의 적합성과 유효성을 검토하여 미흡한 분야에 대해 조치함으로써 품질시스템을 개선, 발전

시켜 나가는 것을 목적으로 한다.

3. 용어의 정의

3.1 품질시스템

품질경영을 실행하기 위한 조직구조, 책임, 절차, 공정 및 수단을 말하며 품질매뉴얼 및 관련

절차서 등에 구체화되어 기술됨.

3.2 경영 검토 회의

최고경영자가 주관하며 경영검토를 위한 회의체

3.3 경영 검토

최고경영자가 직접 품질시스템의 적합성 및 효율성을 검토하고 그 결과를 가지고 품질시스템

유지 및 향상을 위하여 필요한 조치를 지시하는 업무

4. 책임과 권한

4.1 경영 검토 위원장 (사장)

(1) 주기적인 경영검토 실시를 통한 품질시스템의 점검 및 조치. (경영자 검토회의 주관)

(2) 경영검토 실시 결과에 대한 개선조치 사항을 경영자 대리인이 확인토록 조치

4.2 경영자 대리인 (공장장)

(1) 경영검토 항목에 대한 실시 계획의 검토

(2) 경영검토 결과에 대한 조치사항의 이행상태 확인, 검증 및 최고경영자에게 보고

4.3 집행위원

(1) 경영검토를 실시, 그 결과를 검증하여 경영자대리인 및 최고경영자에게 보고

(2) 검토 항목별 집행위원은 5.2 (1)과 같다.

4.4 경영검토 위원 (부서장)

경영검토결과 지적사항에 대한 개선조치의 실행

5. 경영검토회의 구성 및 운영 절차

5.1 구 성

(1) 위원장

경영검토 위원장은 최고경영자로 하는 것을 원칙으로 한다.

단. 최고경영자 부재시 경영자 대리인이 그 책임과 권한을 위임받아 경영검토를 실시하고

최고경영자에게 보고할 수 있다.

(2) 경영검토 위원

경영검토 위원의 구성은 아래항목에 해당하는 자로 구성한다.

- 최고경영자가 임명한 자.

- 상호기능팀 팀원

- 품질보증에 대한 책임을 가진 부서장급.

- 내부품질감사원 자격을 가진자.

5.2 검토항목 및 주기

(1) 정기 검토

항 목

검토주기

방 법

집행 위원

품질시스템운영 및 실적평가 (내부감사)

2회/년

년간 내부품질감사 계획에 의한

내부감사 실시후 보고

팀장

사업계획운영 및 실적평가

2회/년

사업계획 수립절차에 따라

회의시 운영실적 보고

팀장

품질성과 및 동향

(시정 및 예방조치 포함)

2회/년

품질현황 분석결과(사내,외)를

회의시 보고

팀장

작업성과 및 동향

(생산성 및 작업효율)

2회/년

생산관리절차에 따른 분석 후

회의시 보고

팀장

고객만족도 및 고객불만사항

1회/반기

고객만족도 평가 지침에 따라

회의시 보고

팀장

(2) 특별(수시) 검토

최고경영자 또는 경영자 대리인이 다음과 같이 필요하다고 인정하여 지시한 경우에는 상기

(1)항의 항목별 집행위원이 검토계획(안)을 작성하여 상정한다.

- 고객으로부터의 긴급요청사항 발생 시

- 특별한 심사 수검 대비 시

5.4 경영 검토 계획의 수립

(1) 집행위원은 경영자 검토에 필요한 경영자 검토 계획/실시서(FP-0101-01)를 작성하여, 경영자

대리인의 검토와 승인을 득한다.

단. 별도의 절차에 따라 운영되는 양식이 있을 경우에는 그에 따른다.

(2) 집행위원은 경영자 대리인의 승인을 득한 경영자 검토 계획/실시서를 관련부서로 통보하여,

해당자료를 사전에 준비토록 한다

5.5 경영 검토의 실시

(1) 최고경영자는 경영자 검토를 위해 준비된 자료를 회의를 통해 검토/확인하고, 부적합 사항은

개선토록 협의, 조정, 지시한다.

(2) 경영검토 결과는 경영자 검토 계획/실시서(FP-0101-01) 또는 회의록이나 보고서에 기록하고

최고경영자의 승인을 득 하여야 한다.

5.6 경영검토 결과에 대한 검증 및 보고

(1) 집행위원은 검토결과 지시사항에 대한 개선 확인 및 검증 후, 경영검토 결과 검증보고서

(FP-0101-02)에 기록하여 경영자 대리인에게 검토 의뢰한다.

단. 지속적 개선이 필요한 사항에 대해서는 추진 진행사항을 수시 보고한다.

(2) 경영자 대리인은 경영검토 확인결과를 검토한 후, 최고 경영자에게 보고한다.

(3) 최고 경영자는 경영검토 확인결과에 대하여 특별한 추가 조치사항이 없을 경우 결재한다

 

5.7 부적합사항의 개선조치 및 적용

(1) 최고경영자 또는 경영자대리인은 경영검토 결과 부적합 사항이 발생한 경우에는 집행위원

에게 개선조치가 되도록 지시한다

(2) 집행위원은 개선할 사항에 대하여 해당 부서별로 통보하고, 개선조치 결과를 확인 후, 최고

경영자에게 보고한다

(3) 최고경영자 또는 경영자 대리인은 개선 조치사항이 품질시스템에 즉시 반영될 수 있도록

지시하고 그 결과를 반드시 확인하여야 한다.

6. 관련 절차서

6.1 품질 매뉴얼(TQM-0001)

6.2 사업계획 관리절차(BR-QP-0102)

6.2 문서 및 자료관리 절차서(BR-QP-0501)

6.3 부적합품 관리절차(BR-QP-1301)

6.4 시정 예방조치 절차(BR-QP-1401)

6.5 품질기록 관리절차(BR-QP-1601)

6.6 내부품질감사 절차(BR-QP-1701)

6. 기록의 관리 및 보존

본 절차서에 관련된 기록은 품질기록 관리절차서(BR-QP-1601)에 따라 유지, 관리되며 보존년한은

다음과 같다.

양식 번호

양 식 명

작성 부서

보존 년한

비 고

FP-0101-01

경영 검토 계획/실시서(BOD)

Q.A

5년

FP-0101-02

경영 검토 결과 검증보고서

Q.A

5년

 

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