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Daily 재작업 관리 Sheet 작 성 검 토 승 인
     
     
                                   
작 성 일   작 성 부 서   작 성 자  
1. 라인 별 재 작업 현황                            
                                   
                                   
2 3 4 2 2 3 1 2 3 4 5 3 4 5 6 6 2 1
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
2. 재질별 재 작업 현황                            
  Ceramic Quartz Anodizing AL / SUS SIC 기타      
작업 수량 22 33 11 11 22 22      
불량 수량 3 3     6        
재 작업 율 2 1 1 2 4 4      
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
3. 공정 별 재 작업 현황                            
  전 처 리 BEAD 후처리      
작업 수량            
불량 수량            
재 작업 율 1 3 2      

 

 






 

 

 

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문서 식별

?

관 리 본

관리번호 : CCP -

관리처 :

?

비관리본

배포처 :

개정 현황

개정번호

개정일자

개정내용

01

 

 

02

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

문서 승인

구분

작성

검토

승인

서명일

 

 

 

서명

 

 

 

직책

 

 

 

목적

검사 및 시험상태를 효율적으로 관리하여 부적합품이 투입 및 사용되는 것을 방지함을 그 목적으로 한다.

적용범위

강하넷 (이하 당사라 한다)에서 수행된 검사와 시험에 대하여 검증여부와 검증 후 적합 또는 부적합여부를 표시하는 것에 대하여 적용한다.

용어의 정의

시험상태 관리

검사 및 시험을 실시하고 시험 결과를 기록하고 검사 여부와 적합 또는 부적합 여부를 적절한 수단으로 식별하여 관리하는 것을 말한다.

책임과 권한

생산부서장

공장에서 실시하는 검사 및 시험상태를 확인 및 관리한다.

검사원

검사 및 시험을 실시하고 그 결과를 식별표시 하여 부적합품을 관리한다.

업무절차

검사 및 시험의 상태 관리

검사원은 검사결과에 대한 상태표시 및 추적성을 위해 검사 및 시험보고서에 기록 표시하여야 한다.

수입/반입검사 시 검사결과의 상태관리는 적합품은 창고 또는 야적장에 품명, 규격별로 자재식별 표시표에 표시하여 보관, 관리하고 부적합 사항은 부적합보고서에 기록하여 별도 장소에 보관하되 부적합품 관리 절차서(문서번호 SQP-13-1)에 따라 관리하여야 한다.

공정검사 결과의 상태표시는 검사 및 시험보고서나, 관련 리스트에 기록하고 제품에 식별 가능토록 식별 표시한다. 지적된 부적합 사항은 검사대상 또는 지역별로 표시하여 적색리본이나 합격/불합격 스티커 또는 팻말로 상태를 표시, 관리하며 부적합품 관리 절차서(문서번호 SQP-13-1)에 따라 관리하여야 한다.

최종검사가 완료된 상태의 표시는 검사 및 시험 보고서에 적합, 부적합의 상태를 기록하고 제품에 합격/불합격 스티커 등으로 식별표시를 한다. 부적합된 경우는 검사대상 또는 지역(AREA)별로 표시하여 적색리본이나 합격/불합격 스티커 또는 팻말로 상태를 표시하여 관리하며 부적합품 관리절차서(문서번호 SQP-13-1)에 따라 관리하여야 한다.

 

품질기록

 

검사 및 시험상태 관리의 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따른다.

기 록 명

양식번호

보존년한

보관부서

비고

합격/불합격 스티커

SQF-12-11

조치시까지

생산부

 

 

관련문서

제품식별 및 추적성 관리 절차서 (문서번호 SQP-08-1)

검사 및 시험 절차서 (문서번호 SQP-10-1)

부적합품 관리 절차서 (문서번호 SQP-13-1)

첨 부

합격/불합격 스티커 (첨부 1)

 

첨 부 1

 

 

 

합격 / 불합격 스티커

 

 

 

 

불합격

 

 

NCR No.

 

 

 

품명/공정명

 

 

 

검사자

 

 

일자

년월일

 

강하넷

 

 

 

 

 

합격

 

 

품명

 

 

 

검사자

 

 

일자

년월 일

 

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부적합품 관리 절차서

1.      

1.1.   절차서의 목적은 당사에서 관리하고 있는 부적합한 자재  제품의 부주의하게 사용되거나 출하되는 것을 방지  예방할  있도록 사전에 부적합품을 발견하고 식별 관리하는데  목적이 있다.

1.2.   절차는 제품요구사항에 적합하지 않는 부적합제품을 잘못 사용하거나 인도하는 것을 방지하기 위한 관리에 대하여 적용한다.

 

2.    업무 절차

2.1 부적합품 발견자 또는 검사원은 발생한 부적합품에 대하여 명확하게 식별 표시하고 부적합품 조치서를 작성한다.

2.2 작성된 부적합 조치서는 품질담당에게 통보한다.

 

3.    부적합품의 식별

3-1 부적합품은 조치책임자에 의해 적절한 조치가 완료될 때까지 식별하여 격리 시키며, 식별표시는 다음과 같은 방법을 사용한다.

1) 부적합품 식별표지 부착

2) 구역표시, 팻말

3-2 조치방안이 승인될 때까지 부적합품에 대한 작업을 진행할 수 없으며 또한 부적합품과 직접 관련된 작업에 대하여도 그 작업을 진행할 수 없다.

 

4.    책임

4.1 관리담당자는 부적합 사항에 대하여 총괄적인 책임과 권한이 있다.

4.2 검사자는 수입검사와 최종검사에서의 부적합사항에 대하여 부적합 조치서를 작성,

 확인할 책임과 권한이 있다.

4.3 생산담당자는 생산 중에 발생한 부적합사항에 대하여 조치할 책임과 권한이 있다.

4.4 담당자는 부적합 사항의 원인 분석과 대책을 수립하고 조치할 책임과 권한이 있다.

 

5.    조치

4-1 품질부서에 접수된 부적합품 조치서는 해당 팀으로 통보하여 조치하도록 한다.

4-2 시정조치 해당팀장은 원인파악 및 대책수립 후 적절한 조치를 취하고 품질부서에 통보한다.

4-3 부적합품에 대한 조치방안은 다음 중 하나로 처리해야 한다.

- 특채 - 수리 - 재작업 - 폐기 - 반품

4-4 수리 및 재 작업된 부적합품은 재시험 또는 재검사를 해야 한다.

 

6.    조치확인  종결

5-1 품질담당은 처리결과에 대한 적합성을 확인한 후 조치결과 확인란에 서명하고 종결 처리한다.

5-2 품질담당은 공정이나 품질시스템에 대한 중요한 부적합 또는 재발 방지가 필요한 사항에 대하여서는 시정 및 예방조치 절차에 따라 근본조치가 될 수 있도록 관련부서에 시정예방조치 요구서를 발행한다.

 

7.    관련 양식

1). 부적합품 조치서: (11PF-01)

부적합 조치서

결재

작성

검토

승인

    :

작성일자 :

    :

1.     시정 또는 예방

 

 

작성자 :

  

기술영업부

  

기술개발부

2. 원인분석  조치계획

 

 

* 조치예정일자 :   일까지.                        확인자 :

3. 조치결과

 

 

 

* 조치일자 :   일까지.                                확인자 :

4.  

□ : 재작업, □ : 특채, □ : 폐기, □ : 반품, □ :

5 재검사

또는

확인결과

□:   □: 부적합

확인일자 :   

확인내용

 

 

확인자 :

(11PF-01)






 

 

 

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문서 식별

?

관 리 본

관리번호 : CCP -

관리처 :

?

비관리본

배포처 :

개정 현황

개정번호

개정일자

개정내용

01

 

 

02

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

문서 승인

구분

작성

검토

승인

서명일

2015.12.01

2015.12.01

2015.12.01

서명

 

 

 

직책

기획부장

품질경영부장

대표이사

목적

고객지급품이 규정된 요구조건과의 적합여부를 판단하고, 고객지급품의 검증, 보관, 관리 및 절차를 규정함을 목적으로 한다.

적용범위

고객으로부터 지급받은 고객지급품에 대한 검증, 보관 및 적합품의 관리 등을 포함한 제반업무에 대하여 적용한다.

용어의 정의

고객지급품

계약요건에 따라 해당공사에 사용되도록 당사에 지급되는 고객의 지급자재 또는 장비 등을 말한다.

책임과 권한

영업부서장

공장의 고객지급품 관리상태를 파악할 책임이 있다.

생산부서장

고객지급품의 접수 및 검사의뢰에 대해 관리할 책임이 있다.

고객지급품의 노화, 분실, 손상 등의 부적합사항이 발생하면 고객에게 통보하고 해결 할 책임이 있다.

고객지급품에 대해 소요계획을 수립할 책임이 있다.

도면 및 시방서에 의거하여 지급자재의 수량 및 규격을 검토해야 한다

고객지급품의 청구

고객지급품의 입출고, 재고관리의 책임이 있다.

고객지급품의 입출고 송장을 관리한다.

검사원

고객지급품의 공장 반입시 수량, 치수, 규격 등에 관한 품질검증의 책임이 있다.

업무절차

고객지급품의 파악

영업부서장은 제작 전에 도면, 시방서 상의 고객지급품 수량 파악 및 검토 후 자재지급을 고객에게 요청한다.

생산부서장은 자재가 배정되면 고객이 발행한 납품지시서에 기록된 품명, 수량, 인도장소 등을 확인하고 품목별, 규격별, 용도별로 구분, 식별한다.

고객지급품의 검사

고객지급품은 당사의 검사 및 시험 절차서(SQP-10-1), 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 절차서(SQP-15-1)에 따라 검사, 관리 및 취급되어야 한다.

검사원은 고객지급품 인수시 검사 및 시험 절차서(SQP-10-1)에 따라 수입/반입검사를 실시하여야 한다.

공장에서 품질시험을 실시할 수 없는 자재는 고객 입회하에 생산공장에서 시험을 실시하거나 의뢰시험을 요청하여 시험결과를 사전에 확인한 후 고객지급품 관리대장(첨부 1)에 기록한다.

고객지급품의 보관

생산부서장은 자재가 반입되면 고객 입회하에 송장 또는 납품서를 확인하고 고객지급품 관리대장에 기록한다.

생산부서장은 반입 시 부적합품이 발생하면 해당 고객에게 통보한다.

5.3.3 생산부서장은 제작도중 고객지급품이 분실, 손상되었을 때 영업부서장에게 보고하고, 영업부서장은 고객과 협의하여 해결하여야 한다.

5.3.4. 생산부서장은 제작진행에 따른 자재 과부족량 발생 시 대책을 수립하여 영업부서장에게 보고한다.

품질기록

고객지급품 관리에 대한 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

 

기록명

양식번호

보존년한

보관부서

비 고

고객지급품 관리대장

SQF-07-11

3 

생산부

 

관련문서

문서관리 및 자료관리 절차서 (문서번호 SQP-05-1)

제품식별 및 추적성 관리 절차서 (문서번호 SQP-08-1)

검사 및 시험 절차서 (문서번호 SQP-10-1)

취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 절차서 (문서번호 SQP-15-1)

첨 부

고객지급품 관리대장 (첨부 1)

 

첨 부 1

고객지급품관리대장

품명

 

규격

 

일 자

반입량

투 입 량

잔 량

비 고

일계

누계(A)

일계

누 계(B)

(A)-(B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1일 마감후 일계 누계 기록할 것

 






 

 

 

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