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부적합발생보고서 담당자
서명

품 명
품 번
작성일
부적합 발생 제품 LOT
LOT 총 수량
부적합 수량
작업자
조치일
조치결과
발생공정 입고( ) 보관( ) 재단( ) 적층( ) 진공( ) 성형( )
탈형( ) 후가공( ) 접합( ) 도장( ) 검수( ) 기타( )
현상

원인

유형별 수량 분류코드 발생수량










조치사항

비고





 

 

 

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부적합발생보고서

발 생 일 자

발 행 번 호

발생공정

□ 수입검사 □ 공정( 공정) □ 출하검사 □ 고객불만 □ 기타

부적합내용

발견자

부 (인)

부서장 확인

(인)

QA부서장은 가능한 범위까지 발생원인을 파악하여 책임부서를 지정하고 시정조치를 요구한다.

원인

책임부서명

임시대책

제출일 : 19 년 월 일

완료일 : 19 년 월 일

부서명 :

부서장 :

재발생방지책

1차 확인일자:

2차 확인일자:

내용

QA부서장:

내용

QA부서장:

결 과 : □ GOOD □ NG

결 과 : □ GOOD □ NG

** 시정조치의 유효성 확인은 내부감사시 확인한다.

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