창고점검일지(     월)
구               분12345678910111213141516171819202122232425262728293031비     고
 1. 보관중인 자재 및 제품의 식별표시는 되어 있는가?                                
 2. 자재 및 제품의 보관상태는 적절한가?                                 
 3. 부적합품은 별도의 장소에 구분관리 하고 있는가?                                
 4. 자재 및 제품의 LOCATION관리는 되어 있는가?                                
 5. 자재 및 제품의 선입선출 관리는 실시되고 있는가?                                
 6. 자재 및 제품의 규정된 적재높이는 준수하고 있는가?                                
 7. 자재 및 제품의 보관조건은 적절한가?                                 
    ⇒ 온도조건 : 20℃ ± 10  (실측치 기록)                                 
    ⇒ 습도조건 : 65% ± 25  (실측치 기록)                                 
 8. 자재 및 제품의 정리정돈 상태는 어떤가?                                 
 9. 소화기는 지정장소에 비치되어 있는가?                                 
 10. 청소도구는 지정장소에 비치되어 있는가?                                 
 11. 자재 및 제품 일일 입출고 업무의 마감은 하고 있는가?                                
 12. 문서의 보관상태는 적절한가?                                  
 13. 기타 불필요한 물건이 방치되어 있지 않는가?                                
특     기     사    항                               ※   범   례

O  :  양 호

△  :  미 흡

X  :  불 량
 
 
 
 
 * 확인은 담당자가 전결로 하고 점검중 문제점 발견시 부서장에게 즉시 보고후 조치             
확          인담  당  자                               
부  서  장                               
QI-4153-001  A4                                                                                                                  ㈜강하넷                                                                                                                               2001. 04. 30 (Rev. 0)


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재 고 조 사 표 ( . . .)


 

 

조 사 자 ?

 

담 당

과 장

임 원

사 장

 

 

 

 

품목코드

품 명

규 격

저장소

현 재 고

총수량

단 가

금 액

비 고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

양식 SP 0602-07

 

주식회사 강하넷

 

A4(297X210)


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보관자재.제품 점검표

보관 자재/제품 점검표

점검장소

 

점검개소

/ 항목

점 검 사 항

N

/

A

점 검 결 과

비 고

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

소화기는 비치되어 있는가 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

누수의 우려는 없는가 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

자재적재는 적절한가 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

시건장치는 되어있는가 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

자재(제품) 부식우려는

없는가?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

보관자재(제품) 목록은 유지

되는가?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

선입선출관리는 되는가?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

자재(제품)식별표기는 되어

있는가?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 점검사항 범례 >

: 양호

: 조정요망(단순처리)

X : 수리요망(보고처리)

점 검 일

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

점 검 자

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

승 인

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 특기사항/조치사항 ]

 

 

 

 

 

 

 

QP-7504-05(Rev 0)

()강하넷

A4(210×297)

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제품관리지침서

 

제 품 관 리

문서번호

IQI-4152

페이지

제 정 일

1996.09.02

1 / 3

지 침 서

개 정 일

2000.05.02

개정번호

4

 

1. 적용범위

본 지침서는 당사에서 생산하여 출하되는 모든 완제품의 관리에 대하여 적용

한다.

 

2. 목적

완제품의 입출고 및 보관과 재고관리에 대한 업무를 명확히 하여 물류

손실을 억제하기 위함이다.

 

3. 운영절차

 

3.1 완제품의 입고절차

완제품의 입고절차는 다음의 순서에 따른다.

3.1.1 생산부서 및 외주담당자에게서 완제품의 최종검사의뢰를 받은 품질관리부

서의 최종검사 담당자는 검사의뢰받은 제품의 검사결과 적합품으로 판정

되면 생산전표(IQI-4091-007)에 검사결과를 표시하고 전산등록후, 완제품 및 생산전표를 완제품관리 담당자에게 인계한다.

3.1.2 완제품관리 담당자는 인계받은 완제품이 생산전표 및 전산상의 입고내역 과의 일치를 확인하고 즉시 출고 될 제품은 인수확인을 한 후 출하대기 장소에 보관하고 일시 보관이 필요한 제품은 완제품창고에 입고한다.

 

3.2 완제품의 출고절차

완제품의 출고절차는 다음의 순서에 따른다.

3.2.1 영업부서에서 판매계획에 의하여 완제품의 출고시 해당제품의 수주잔량, 납기, 재고수량등을 확인한 후 완제품관리 담당자에게 납품서등을 인계하 여 출고를 요청한다.

3.2.2 완제품관리 담당자는 출고요청받은 완제품의 재고를 확인하고 해당제품과

납품서등의 일치를 확인한 후 완제품을 인계한다.

3.2.3 영업부에서는 납품서등에 기재된 내용을 전산등록한다.

 

IQI-4021-002 A4 ()강하넷 1996. 03. 04 (Rev. 0)

 

 

 

 

 

제 품 관 리

문서번호

IQI-4152

페이지

2 / 3

제 정 일

1996.09.02

지 침 서

개 정 일

2000.05.02

개정번호

4

 

3.2.4 완제품관리 담당자는 전산상의 출고내역과 납품서등의 일치를 확인한다.

 

3.3 완제품의 보관

완제품의 보관는 창고관리지침서(IQI-4153)에 따른다.

 

3.4 완제품의 재고관리

완제품의 재고관리는 다음순서에 따른다.

3.4.1 완제품관리 담당자는 매월말 보관하고 있는 제품의 수량을 파악하여

익월초 부서장에게 보고한다.

3.4.2 완제품관리 담당자는 익월초 현물재고수량과 전산상의 재고수량을 비교

하여 완제품수불대장에 불일치 제품의 원인을 기재후 부서장에게

보고한다.

3.4.3 완제품관리 담당자는 관련부서에 완제품재고 내역과 수량을 통보하여

완제품재고수량의 최적화를 도모한다.

 

4. 기록 및 보관

 

 

양 식 번 호

양 식 명

작성부서

보관부서

보존년한

 

 

전 산 용 지

최종검사현황(일자별)

외주수입검사현황(일자별)

품질관리부

품관부

5

 

 

전 산 용 지

출고현황(일자별)

영업부

생산부

5

 

 

전 산 용 지

완제품수불현황(월별)

생산부

생산부

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 관련표준

5.1 공정관리 절차서 (IQP-4090)

5.2 생산관리 지침서 (IQI-4091)

5.3 취급,저장,포장,표시,보존 및 인도 절차서 (IQP-4150)

5.4 제품식별 및 추적성관리 절차서 (IQP-4080)

5.5 LOT관리 지침서 (IQI-4081)

 

 

IQI-4021-002 A4 ()강하넷 1996. 03. 04 (Rev. 0)

 

 

 

 

 

제 품 관 리

문서번호

IQI-4152

페이지

제 정 일

1996.09.02

3 / 3

지 침 서

개 정 일

2000.05.02

개정번호

4

 

구 분

영 업

완제품관리

생 산

품질관리

관련양식

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

완제품 생산

 

 

최종검사

 

최종검사현황 (생산,외주)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

입 고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

출고현황

(일자별)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

입고확인

 

 

 

 

 

 

합격 전산등록

 

완제품수불

현황

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

출고요청

 

 

재고확인

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

출 고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

납품 전산등록

 

 

완제품인계 출고확인

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

창고관리

 

 

 

 

재고관리

 

 

 

 

 

 

 

 

접 수

(전산확인)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

반품인수,인계 전산등록

 

 

 

 

 

 

 

 

불량분석

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

고객불량품관리

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

수리.재작업

 

 

생산 인계

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

불용.장기재고

 

 

 

처리방침협의

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

보 고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

재고관리

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

처 리

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IQI-4021-002 A4 ()강하넷 1996. 03. 04 (Rev. 0)

 

표준(제정개정폐기)기안서

 

표 준 명

제 품 관 리 지 침 서

등 록 번 호

I Q I - 4 1 5 2

제정일자

1996 09 02

의 뢰 일 자

2000 04 26

개정일자

2000 05 02

Rev. NO.

4

소속

총 무 부

기 안 자

박 용 식

품질시스템 구축을 위한 업무개선

작 성 자

검 토 자

승 인 자

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

1.회사상호변경 및 문서등록체계변경(B -> I)

부 서 명

총 무 부

영 업 부

구매개발

심 의 인

 

 

 

심 의 일

 

 

 

부 서 명

품질관리부

생 산 부/자재

 

심 의 인

 

 

 

심 의 일

 

 

 

 

 

 

 

 

표준

관리

부서

심의결과:

 

 

 

 

담 당

검 토 자

승 인 자

 

 

 

 

 

 

IQI-4021-001 A4 ()강하넷 1996. 03. 04 (Rev. 0)

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