발주처 지급자재관리 절차서


강하넷

주식회사

회사업무절차서

문서번호

QP-10

발주처지급자재관리

개정번호

1

쪽 번 호

1 / 3

 

 

 

 

1. 적 용 범 위

 

2. 용 어 정 의

 

3. 책 임 사 항

 

4. 일 반 사 항

 

5. 절 차

 

6. 참 조

 

 

전 면 개 정

 

구 분

작 성 자

검 토 자

승 인 자

직 위

대 리

차 장

이 사

대표이사

성명/서명

 

 

 

 

일 자

 

 

 

 

직 위

 

 

 

 

성명/서명

 

 

 

 

일 자

 

 

 

 

QP-06-04A-R.0 강하넷()

강하넷

주식회사

회사업무절차서

문서번호

QP-10

발주처지급자재관리

개정번호

1

쪽 번 호

2 / 3

1. 적용범위

 

본 절차서는 발주처 지급 자재가 규정된 요구사항에 부합하는지를 보장하기위한 검사 및 시험저장 및 보존관리에 대한 책임과 요건에 대해 기술한다.

 

 

2. 용어정의

 

발주처 지급자재 계약요건에 따라 공사에 사용토록 발주처가 지급하는 자재

조달청 지급 관급자재 등

 

 

3. 책임사항

 

3. 1 현장소장은 발주처 지급자재가 규정된 요구사항에 일치하는가를 확인할 총괄책임이 있다.

 

3. 2 자재 인수 및 설치시 검사 및 시험요원은 분실손상 및 시방서와 품질기준의 적합성에 의거 발주처지급자재의 검증에 대한 책임이 있다.

 

3. 3 현장 자재담당은 발주처 지급자재의 손상방지와 식별저장취급 및 불출에 대한 책임이 있다.

 

 

4. 일반사항

4. 1 발주처 지급자재는 강하넷()에서 구매한 자재와 같은 방법으로 인수하고 관리하여야 한다.

4. 2 분실 또는 파손되었거나 다른 이유로 사용할 수 없는 발주처지급자재는 기록되고 발주처에게 보고하여야 한다.

강하넷

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QP-10

발주처지급자재관리

개정번호

1

쪽 번 호

3 / 3

4. 3 강하넷()의 검사 및 시험이 적합한 자재를 제공할 발주처의 책임을 면제하는 것은 아니다.

 

 

5. 절 차

5. 1 검 수

5. 1. 1 발주처지급자재의 인수 및 설치시검사 및 시험관리 절차서(QP-13)에 의거 인수검사를 실시한다.

 

5. 1. 2 현장의 검사 및 시험요원은 품질의 적합성을 확인하고 현장자재담당은 수량을 검수하여 관급자재 수불대장에 기록하고 본사 자재팀에 매월 그 결과를 수불 보고 한다.

 

5. 1. 3 발주처 지급자재의 부적합 사항이 발견되면 현장의 검사 및 시험요원은 부적합사항을 기록하고 필요한 경로를 통해 발주처에게 보고하여 조치를 요청하여야 한다.

 

5. 1. 4 승인없이 자재가 사용 및 폐기되는 것을 방지하기 위하여 추적성을 위한 적절한 식별이 유지되어야 한다.

 

5. 2 불 출

 

현장 공사담당은 발주처 지급자재의 사용처 및 수량을 파악하여 현장 자재담당에게 통보한 후 자재를 수령하고 현장 자재담당은 관급자재 수불대장에 기록한다.

 

 

6. 참 조

 

검사 및 시험관리절차서(QP-13)


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고객자산 LIST

고객자산 LIST
 
번호금형번호자산번호모델명 금형코드typedesc차수cavity발주일취득일제작처worderstatus등록일자산상태양산처이동 양산처최종
보관유무
비고
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     




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고객지급품 관리대장

고객명

 

품 명

 

PAGE

 

일 자

입고수량

납 품 수 량

재 고

불출수량

부 적 합 품

비 고

적합품

부적합품

발생일

수 량

내 용

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QP-7503-01(Rev 0)

강하넷()

A4(210×297)

 

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고객자산관리절차서


 

7. 제품 실현

문서번호

QP-0701

제정일자

 

고객자산 관리 절차서

1차 개정

 

PAGE

/ 3

 

 

 

 

 

목 차 -

 

 

1. 적용범위

2. 목 적

3. 용어의 정의

4. 책임과 권한

5. 업무 절차

6. 관 련 표 준.

7. 기록 관리 및 보존

 

 

 

 

 

 

 

구 분

작 성

검 토

승 인

등 록

 

부 서 명

부수

부 서

 

 

 

 

 

직 책

 

 

 

 

 

 

 

성 명

 

 

 

 

 

 

 

서 명

 

 

 

 

 

 

날 짜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

개정 No

,개정일

주 요 개 정 내 용

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 관 리 본

 

 

 

□ 비 관 리 본

 

 

FP-001-01 Rev.1

 

A4

 

고객자산관리절차서

문 서

번 호

QP-0701

개정

번호

 

2 / 3

 

 

 

1. 적용범위

본 절차서는 고객이 당사에 지급하는 무상 자산의 인수검증보관 및 관리에 적용한다.

 

2. 목 적

당사의 생산활동에 사용되는 원부자재금형, C/F, JIG등 고객으로부터 공급받는 자산에 대하여

올바른 인수검증보관 및 관리에 목적이 있다.

 

3. 용어의 정의

3.1 고객자산

당사의 제품 생산에 필요한 원,부자재금형, C/F, JIG등 부품을 고객으로부터 공급받는 자재를

말한다.

 

4. 책임과 권한

4.1 품질보증 부서장

(1) 고객 자산의 품질과 관련된 검증의 책임.

(2) 고객 자산 중 C/F GAGE 등록 및 유지관리

(3) 부적합 사항을 영업부서장에게 통보

(4) 부적합 사항에 대한 식별관리 및 통제

4.2 영업 부서장

(1) 고객자산에 대한 계약 체결

(2) 고객에게 자산 공급요청

(3) 부적합 사항 및 분실 파손 사항을 고객에게 통보 및 반품조치

4.3 생산 부서장

(1) 고객자산의 금형 C/F JIG 보관사용식별 관리의 책임.

(2) 부적합 사항 발견시 품질보증 부서장에게 통보

 

 

FP-001-02 Rev.1

A4

 

고객자산관리절차서

문 서

번 호

QP-0701

개정

번호

 

3 / 3

 

 

 

 

4.4 자재 부서장

(1) 고객 자산의 입출고관리 및 적정 재고유지

(2) 고객자산의 부적합사항 발생 시회수 및 영업부서장에게 통보

(3) 고객자산(금형치구)등록 및 유지관리

 

5. 업무 처리 절차

5.1 인수 및 검증

(1) 자재 부서장은 고객자산의 입고시 수량 및 동일 제품 여부를 확인하고 거래명세서(FP-0601-03)를 작성하여 품질보증부서에 검사 의뢰한다.

(2) 품질보증부서장은 해당 고객 자산에 대한 검사기준에 따라 수입검사를 실시하며세부적인사항은 검사 및 시험업무절차(QP-1001)에 따른다.

(3) 자재 부서장은 수입검사 합격품에 한해 고객자산 관리대장(FP-0701-01)에 기록하고 자재관리절차(QP-1501)에 따라 관리한다.

(4) 고객자산에 대한 당사의 검증은 고객이 합격제품을 공급해야할 책임을 면제하는 것이 아니다.

5.2 취급보관

(1) 자재부서장은 고객자산의 취급보관 및 보존에 있어 회사구매 자재와 동일하게 관리한다.

(2) 자재부서장은 고객 자산의 보관보존에 따른 품질저하 여부를 주기적으로 점검하여야 하며

특별관리 품목일 경우 공정에 투입되기 전에 검사를 시행할 수 있다.

(3) 고객 자산 중 금형 및 치구는 금형 및 치,공구 관리절차서(QP-0904)에 따라 관리하며,

C/F 및 검사구는 검사설비관리절차(QP-1101)에 따라 관리한다.

5.3 부적합 사항의 식별

(1) 품질보증부서장은 아래와 같은 부적합 사항이 발견되면 부적합품 관리절차서(QP-1301)

따라 책임 소재를 명확히 하여 고객자산 부적합보고서(FP-0701-03)를 작성한다.

(수입 검사 시 발견된 공급품 자체의 결함 또는 운송 중의 손상 여부

(공급품의 보관 중 발생된 품질 저하

(공정에 투입되어 발견된 부적합 사항

(2) 부적합 보고서는 자재 부서장에게 배포한다.

(3) 발생된 부적합품은 사급자재 불량 LIST(FP-0701-02)에 기록하여 관리한다.

5.4 고객에 대한 통보 및 조치 결정

 

FP-001-02 Rev.1

A4

 

고객자산관리절차서

문 서

번 호

QP-0701

개정

번호

 

3 / 3

 

 

 

영업부서장은 고객 자산의 분실 및 부적합 사항에 대하여는 고객 자산 부적합보고서를 작성

하여 고객에게 통보하고 고객 의견을 반영하여 조치방안을 결정한다.

 

7. 관련 절차서

7.1 금형 및 치공구 관리 절차서 (QP-0904)

7.2 검사 및 시험업무 절차서(QP-1001)

7.3 시험 및 측정장비 관리 절차서 (QP-1101)

7.4 부적합품 관리 절차서 (QP-1301)

7.5 자재 관리 절차서 (QP-1501)

7.6 품질 기록 관리 절차서 (QP-1601)

 

6. 기록 관리 및 보존

고객 자산에 관련된 기록은 품질기록 관리 절차서(QP-1601)에 따라 유지관리하며 보존년한

은 다음과 같다.

서식번호

서식명

작성부서

보존년한

비고

FP-0701-01

고객 자산 관리대장

 

5

 

FP-0701-02

사급자재 불량 LIST

 

5

 

FP-0701-03

고객자산 부적합보고서

해당 부서

영구

 

 

 

 

 

 

 

 

FP-001-02 Rev.1

A4


 



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