(강하넷)

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  품질환경절차서
(ISO 9001 / ISO 14001)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  문 서 번 호 Q08-D1  
   
  표준 문서명 도면관리 지침서  
   
  제 정 일 자 2020.06.01  
   
  개 정 일 자 2020.06.01  
   
  개 정  N O 2  
   
  관리 팀(부서) 개발.설계팀  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  강하넷  
   
   
   
   
   
   
   
                                                 
양식 F-08-01(REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
회사 표준 신청서
구      분 □ 제정        ■ 개정        □ 폐기 접 수 번 호  
문 서 번 호 Q08-D1 작성팀(부서) 개발.설계
문   서   명 도면관리 지침서 작 성 일 자 2020.06.01
개 정  N O 2 작   성   자 부서(팀) 장
                                                 
신 청 사 유 ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정
팀(부서)장        검토 의견  
승인권자     검토 의견  
                                                 
결 재 구 분 주관 팀(부서) 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것)
작   성 검  토 승  인          
               
/ / / / / / / /
                                                 
배   포          
         
양식 F-08-02(REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 도면관리 지침서 제정일자 2020.06.01
제개정일 2020.06.01
개정번호 2
  문서번호 Q08-D1 P A G E 1/ 6
   
  회사표준이력서  
   
  개정번호 개정일자 개정내용  
   
  0 2020.06.01 ㅡ ISO 9001 및  ISO 14001 통합 제정  
   
  1      
   
  2      
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
   
                                                 
양식 F-08-03(REV 0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 도면관리 지침서 제정일자 2020.06.01
제개정일 2020.06.01
개정번호 2
  문서번호 Q08-D1 P A G E 2/ 6
   
   
   
   
  <  목         차  >  
                   1. 적용범위  
   
                   2. 목적  
   
                   3. 용어의 정의  
   
                   4. 책임과 권한  
   
                   5. 업무절차  
   
                   6. 기록 및 보존  
   
                   7. 관련표준  
   
                   8. 별첨서식  
   
   
   
   
 
 
 
     
양식 F-08-04(REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 도면관리 지침서 제정일자 2020.06.01
제개정일 2020.06.01
개정번호 2
  문서번호 Q08-D1 P A G E 3/ 6
   
  1. 적 용 범 위
      본 절차서는 당사의 제조/개발에 영향을 미치는 관련 도면의 접수, 검토, 작성, 승인, 배포, 변경, 폐기에
      대한 전체의 관리방법에 대해 적용한다.
      
  2. 목 적
      당사에서 보유하고 있는 도면의 관리방법과 업무처리 절차를 명확히 하여, 품질 불량의
      예방과 도면의 훼손, 망실을 예방하고 생산성 향상을 도모함에 그 목적이 있다. 
 
  3. 용어의 정의
      3.1 도면 : 제품 생산에 사용되는 제반설비 및 생산 대상물의 형상과 원,부자재의 모양을 2차원,   
            3차원으로 그리고 치수허용치 등을 나타내어 제품을 제조하거나 또는 개발 및 구매 사양으로 
            활용 되도록 작성한 문서.
      3.2 개발도면
           고객의 요구에 의해 개발이 진행되는 도면.  
      3.3 승인도면  
           고객이 승인한 도면으로 당사에서 정식 업무에 사용되는 도면.  
     
  4. 책임과 권한  
      4.1 개발.설계 팀(부서)장 및 각 부서장은 다음에 대한 권리와 책임이 있다.  
           1) 기술 자료의 작성, 구입, 등록, 배포, 보관, 회수, 폐기  
           2) 기술 자료의 보관상태 및 관리점검  
   
  5. 업무절차  
      5.1 신모델 접수  
           1) 모델 접수자는 고객으로부터 지급된 모델을 개발.설계 팀(부서)장의 승인 후, 2D로 변환하여  
              개발 담당자에게 배포한다.  
           2) 개발제품 접수대장에 기록하고 관리한다.  
      5.2 도면 작성  
           1)  설계도면의 도면번호는 다음과 같이 부여한다.  
   
                                                                           도면 순번 : 01~99  
                                                                            금형 구분 : 01. 본금형, 02. 간이금형, 03. JIG  
                                                                           모  델  명 : 금형 및 설비 명칭 (예 : D840)  
           2) 1차 설계자의 LAYOUT 설정한 후, 각 파트장과 협의한다.
           3) 담당 부서장은 LAYOUT 검토 후 이상 없을 시 승인한다.
      5.6 도면 출도 및 배포 (전자도면 및 도면)  
           도면출도의 구분은 양산이관 도면 및 형상변경 도면, 협력업체 도면에 대하여 다음 절차에   
          준하여 출도 하여야 한다.  
   
양식 F-08-04(REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 도면관리 지침서 제정일자 2020.06.01
제개정일 2020.06.01
개정번호 2
  문서번호 Q08-D1 P A G E 4/ 6
   
          1) 도면 배포의 책임은 개발.설계 팀(부서)장의 승인하에 배포할 수 있으며, 등록된 도면은 최신
              유효분을 배포하여야 한다.  
          2) 도면 배포시 관리번호를 부여,  출도하여야 하며, 도면관리대장(모델당)에 배포 부서 및 일자를   
              수록하고 배포처 접수자 서명을 득하여야 한다.  
          3) 도면 출도, 배포는 고객 승인도면 및 형상변경 발생시 승인도 도면에 대하여 2)항을 적용 출도 
              및 배포 할 수 있다.  
          4) 도면 접수 팀(부서(생산/구매/품질))은 배포된 도면을 확인한다.  
          5) 도면 접수 팀(부서)의 관리담당자는 작업장에서 구본을 회수하여 도면관리팀(부서)으로  
                인계해야 한다. (단 외주 협력업체는 구매.영업 팀(부서)에서 일괄 회수하여 인계하여야 한다.)  
          6) 관련외주업체에 도면 배포시 전자도면으로 배포하며, 개발.설계 팀(부서)장의 승인 후 배포한다.  
      5.7 설계 변경  
          1) 형상변경된 도면은 도면관리대장의 도번과 동일한 곳에 등록하여야 한다.  
          2) 변경된 도면은 구 도면과 대체하여야 한다.  
          3) 고객으로 부터 또는 자체 설계 변경이 있을 경우, 변경사항을 표시하고 개발.설계 팀(부서)장의    
              검토 및 승인 후, 관련 팀(부서)으로 배포한다.   
     5.8 도면 출도 및 배포  
               도면출도의 구분은 양산이관 도면 및 형상변경 도면, 협력업체 도면에 대하여 다음 절차에 준하여   
               출도하여야 한다.
              1) 도면 배포는 개발.설계 팀(부서)장의 승인하에 배포할 수 있으며, 등록된 도면은 최신 유효분을
                  배포하여야 한다.
              2) 도면 배포시 적색으로 출도 및 경고 도장을 날인한 후 관리번호를 부여 각 팀(부서)로 출도하여야 
                  하며, 출도시 장비별 도면관리대장(모델당)에 배포 팀(부서) 및 일자를 수록하고 배포처 접수자 
                  서명을 득하여야 한다.
              3) 도면 출도 배포는 고객 이관도면 및 형상변경 발생시 승인도 도면에 대햐여 2)항을 적용 출도 및  
                  배포 할 수 있다.
          4) 도면 접수 팀(부서(생산/업무지원/품질))은 배포된 도면을 확인하고, 도면의 필요 부수 출력을 
              설계/금형 팀(부서)에 의뢰하여 관련업체에 배포 검사/생산/구매에 적용하여야 한다.
          5) 도면 접수 팀(부서)의 관리 담당자는 작업장에서 구본을 회수하여 설계/금형 팀(부서)로 
              인계하여야 한다. (단 외주 협력업체는 업무지원 팀(부서)에서 일괄 회수하여 인계하여야 한다)
         5.9 도면관리
         1) 개발.설계 팀(부서)의 도면은 최신 유효본으로만 유지/관리되어야 한다.  
         2) 관련 팀(부서)도 도면 관리 부서에서 배포된 최종 유효본으로만 생산/구매/검사가 진행 될 수    
              있도록 하여야 하며, 관리대장에 등록 관리하여야 한다.  
         3) 개발.설계 팀(부서)는 분기별/반기별로 관련 팀(부서)의 도면이 최신 유효본임을 확인하여야 한다.  
         4) 도면은 일주일에 한번 외장형하드에 백업한다.  
         5) 외장형하드의 데이터는 한달에 한번 시디로 백업하여 보관한다.  
         6) 전자 매체보관은 제목 및 개정 번호를 앞면에 표시하여 식별할 수 있도록 보관한다.  
   
양식 F-08-04(REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 도면관리 지침서 제정일자 2020.06.01
제개정일 2020.06.01
개정번호 2
  문서번호 Q08-D1 P A G E 5/ 6
     
           7) 전자 매체보관의 보존기간은 5년으로 하고, 후에는 보존 및 폐기 할 수 있다.  
           8) 폐기 도면 LIST 및 사유와 도면번호를 작성, 개발.설계 팀(부서)장의 승인을 득한 후 폐기 
               하여야 한다.
   
    6. 기록의 관리
  서식명 서식번호 관리 팀(부서) 보존기간  
  업무 협조전 Q08-D1 해당 팀(부서) 3년  
  구매 의뢰서 Q08-D2 구매.영업 팀(부서) 3년  
  문서 발신대장 Q08-D3 해당 팀(부서) 3년  
  문서 수신대장 Q08-D4 해당 팀(부서) 3년  
  도면관리대장 Q08-D5 개발.설계 팀(부서) 3년  
  도   면 Q08-D6 개발.설계 팀(부서) 3년  
     
  7. 관련표준
      7.1 문서 관리 절차서 (P-01)  
      7.2 기록관리 절차서 (P-02)  
      7.3 영업업무관리 절차서 (P-01)  
      7.4 변경점관리 절차서 (P-02)  
     
  8. 별첨서식  
      8.1 도면관리대장 (Q08-D1)  
      8.2 도면 (Q08-D2)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
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표준(제정 개정 폐기)기안서

 

표 준 명

 

등 록 번 호

 

제정일자

년 월 일

의 뢰 일 자

년 월 일

개정일자

년 월 일

Rev. NO.

 

소속

 

기 안 자

 

 

작 성 자

검 토 자

승 인 자

 

 

 

 

 

 

 

 

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부 서 명

 

 

 

심 의 인

 

 

 

심 의 일

 

 

 

부 서 명

 

 

 

심 의 인

 

 

 

심 의 일

 

 

 

 

표준

관리

부서

심의결과:

 

 

 

 

담 당

검 토 자

승 인 자

 

 

 

 

 

 

 

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문서번호

 

페이지

제 정 일

 

 

 

개 정 일

 

개정번호

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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표준 제개정 기안 이력

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문 서 번 호

문 서 명

제 정 일

기 안 부 서

 

 

 

 

 

 

개정번호

개정일

개정 내용

페이지

비고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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품질표준 배포회수 대장

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문서번호

 

 

문서명

 

 

 

관리번호

개정번호

배포일

배포부서

수령인

회수일

비 고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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설계관리절차서

 

 

 

문서 식별

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관 리 본

관리번호 : CCP -

관리처 :

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비관리본

배포처 :

개정 현황

개정번호

개정일자

개정내용

01

 

 

02

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

문서 승인

구분

작성

검토

승인

서명일

2015.12.01

2015.12.01

2015.12.01

서명

 

 

 

직책

기획부장

품질경영부장

대표이사

목적

제품에 대한 고객의 요구사항을 만족시키기 위해 제품의 설계 업무를 관리하고 확인하는 절차를 수립하고 유지하는데 그 목적이 있다.

적용 범위

기존 고객이 요구하는 제작제품 사양과 상이한 규격 및 설계납기를 만족시키기 위해 제품의 설계 및 개발단계에 대하여 제품의 표준 시방 내용을 적용하여 설계 및 개발계획입력출력검토검증설계 유효성 확인 및 설계 변경관리에 적용한다.

용어의 정의

설계 담당자 고객의 요구사항을 충족시키도록 설계작업을 진행하는 책임자.

설계 고객의 주문품을 제작하기 위해 가설을 세우고 그 가설의 타당성을 검토하는 행위.

설 계 출 력 설계행위에 의해 제작된 도면 및 계산서시방서등의 문서류.

설계 검토자 설계 담당자의 설계행위에 의한 출력물의 검토를 위임받은 자.

설 계 검 증 설계 출력에 의해 제작된 제품의 품질이 요구사항을 충족하는지 여부를 확인하는 작업.

설 계 변 경 기능향상 및 제품변경등에 의해 기존의 설계를 변경하는 행위.

책임과 권한

영업부서장

4.1.1 설계개발활동을 조직적으로 관리한다.

4.1.2 설계개발의 입력공정출력을 검증한다.

4.1.3 설계 검토 실시 및 문제를 해결한다.

4.1.4 설계 관련문서 작성개정승인 관리한다.

생산부서장

설계 검토설계 검증의 품질 활동을 수행할 책임과 권한이 있다.

업무절차

설계개발 계획 수립

설계 담당자는 고객의 요구사항을 충족시키는 설계개발계획을 수립한다,설계개발계획은 설계가 수행될 때 개정 관리한다.

설계개발계획에 포함할 내용은 설계단계설계단계별 완료일정담당자검토자를 명확히 한다.

설계개발계획 수립사항은 설계 및 개발계획서(첨부 1)에 기록관리한다.

설계개발단계는 설계입력설계출력제품제작설계검증으로 분류하고 각 단계마다 검토단계를 포함한다.

설계 입력

고객의 요구사항(시방서고객도면)을 총족시키도록 제품의 품질 특성을 정하고 각 항목별 특성규격을 정하여 제품의 기본도면 및 시방을 정한다.

설계 입력 사항을 필요로 하는 경우 아래의 사항을 포함시킨다.

(1) 관련법규 및 규격을 반영하여 충족시킨다.

(2) 설계입력 중에 불완전한 사항은 고객과 협의하여 명확히 한다.

(3) 설계입력사항은 적정성을 검토한다.

설계입력 내용의 검토는 각 부서장 등이 참여하고 영업부서장이 주관한다검토결과는 회의록 등에 기록 유지한다.

설계담당자는 설계 입력사항을 충족시키는 제품의 제조공정설계자재의 선택작업절차 및 조건필요한 설비제품 조립방법을 설계한다.

설계방법은 품질특성을 달성하도록 가설을 설정하고 가장 적합한 가설을 선택하여 설계를 착수한다.

설계는 설계상의 입력을 충족시켰다고 판단되는 경우에 완료된다.

설계는 설계계산시방서가공방법 및 제조 방법이며 필요한 경우 설비치공구측정기등이 포함된다.

설계계산서는 읽기 쉬워야 하고 복사 가능해야 한다.

설계담당자는 설계내용을 정리하여 문서화하고 부서장의 검토와 승인을 받는다.

설계 출력

설계출력은 제품의 기본도면사양서제작도면부분 조립도면자재규격측정법작업지시서필요설비측정기의 규격이다.

설계출력에는 아래의 내용을 포함한다.

(1) 설계입력 요구사항의 충족.

(2) 각 품질 특성항목의 합격불합격의 기준.

(3) 제품의 안정성과 제품의 사용보관취급방법보존방법.

(4) 검토자의 승인 날인.

설계 검토

설계 출력 내용의 검토는 영업부서장생산부서장필요시 생산 반장 또는 고객이 참여하여 검토한다.

검토사항은 다음과 같다.

(1) 품질 규격상의 문제점.

(2) 자재 조달상의 문제점.

(3) 작업 공정상의 문제점.

(4) 작업상의 문제점.

검토에 나타난 모든 문제는 회의록에 기록유지하고 문제가 해결된 후에 검토자의 서명과 영업부서장의 승인 후 도면관리대장에 기록후 배포한다.

 

설계 검증

설계검증은 출력물에 따른 제조품이 설계 입력사항 및 고객의 요구사항(기본도면시방서)을 충족시키는지 영업부서장이 주관하여 확인한다.

설계검증에는 아래의 사항중 한가지 이상을 포함하여야 한다.

(1) 대체 계산에 의한 검증

(2) 유사 설계 결과의 비교 검증

(3) 제품의 실증 검사

설계검증 결과의 검토

(1) 설계검증 결과의 검토주관은 영업부서장이 한다.

(2) 검토에는 영업부서장생산부서장생산반장 등이 참여한다.

(3) 검토에서 발생된 문제는 해당부서가 해결하고 각 관련부서에 통보한다.

(4) 설계 검증결과의 검토는 기록보관 유지한다.

설계 유효성의 확인

필요에 따라 제품 완료후 제품의 사용 조건에 따라 유효성을 확인한다.

필요한 경우는 고객에게 통보하여 유효성 확인을 실시한다.

유효성 확인사항은 기록유지한다.

설계 변경

설계 변경 요청사항을 접수한 설계담당자는 그 내용을 검토하고 변경에 필요한 자료를 준비하여 변경을 하고 설계부서장의 승인을 받아 관련부서에 통보한다.

설계변경은 고객의 요구가 있을 시품질에 문제가 발생되어 시정이 필요한 경우 변경하고 고객에게 통보하여 승인을 확인한다.

품질 기록 관리

설계 관리에 대한 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

 

기록명

양식번호

보존년한

보관부서

비이고

설계 및 개발 계획서

SQF-04-11

영구

영업부

 

설계 검토서

SQF-04-12

"

 

설계 검증

SQF-04-13

"

"

 

 

관련문서

7.1. 품질시방서 (문서번호 SQS-01-1)

문서관리 및 자료관리 절차서 (문서번호 SQP-05-1)

품질기록 관리 절차서 (문서번호 SQP-16-1)

첨 부

설계 및 개발계획서 (첨부 1)

설계 검토서 (첨부 2)

설계검증 (첨부 3)

 

첨 부1

설계 및 개발계획서

회사 명

 

작성일자

 

형식/규격

 

납 기

 

수량

 

 

 

구분

내 용

일 정

담 당 자

설계

입력자료

 

 

 

설계

출력물

 

 

 

설계검토

 

 

 

설계검증

유사 설계와 비교

대체계산 실시

시험 및 실증의 실시

배포전 설계 단계별 문서의 검토

 

 

유효성

확인

 

 

 

작성

검토

승인

 

 

 

 

 

첨 부2

설계 검토서

회사 명

 

작성일자

 

형식/규격

 

납 기

 

수량

 

 

 

검토조직

검토 내용

검토 결과

비이고

영 업 부

 

 

 

생 산 부

 

 

 

비 고

 

 

 

작성

검토

승인

 

 

 

 

 

첨 부3

설계 검증 보고서

회사 명

 

작성일자

 

형식/규격

 

납 기

 

수량

 

 

 

검증구분

□ 유사 설계와 비교

□ 대체 계산의 실시

□ 시험 및 실증의 실시

□ 배포전 설계 단계별 문서의 검토

설계 검증내용

 

첨부

 

작성

검토

승인

 

 

 

 

첨부 4

도 면 관 리 대 장

업체명

발송일자

도면명

개 정 일 자 내용

비이고

도 면 번 호

0

1

2

3

 

 

 

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/

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 (강하넷)

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양식목록표

 

 

양식목록표
중분류 소분류 승인
권자
보존
기간
(년)
주관(●)/보관(○)부서 위치 비고
표준문서명 서 식 명 서식NO                             
품질 경영 매뉴얼       개정시            
환경 경영 매뉴얼       개정시            
환경 영향 평가 절차서 물질수지 조사표     개정시            
환경측면 조사표     개정시            
환경영향 평가표     개정시            
환경영향 등록대장     개정시            
환경 법규 관리 절차서 법규등록부 표지,대장     개정시            
법규 등록 대장     개정시            
환경 운영 관리 절차서 환경안전물질및시설의 검토요청서                  
폐기물처리업체조사표                  
환경법규준수여부평가서                  
환경주간점검표                  
환경 인허가서류대장                  
비상사태 관리 절차서 비상사태대비훈련결과보고서                  
규제물질 관리 절차서 공급품물질조성정보 LIST                  
문서 관리 절차서 표준서 표지 서식     개정시            
회사표준 신청서 서식     개정시            
회사표준 이력서 서식     개정시            
회사표준 본문 서식     개정시            
표준 관리대장      영구            
서식 관리대장     영구            
문서 발신대장                  
문서 수신대장                  
기안용지(품의/보고)                  
업무 협조전 서식                  
대외공문서 서식     개정시            
대외출처문서 관리대장                  
전산관리대장                  
기록 관리 절차서 표준문서 목록표     개정시            
표준서식 목록표     개정시            
경영책임 절차서 경영 계획 및 실적     5년            
조직 및 업무분장 절차서 회사 조직도     개정시            
업무 분장표     개정시            
의사소통 관리 절차서 회의록                  
인적자원 관리 절차서 사외 교육훈련 계획 및 실적     3년            
사외 교육 세부현황     3년            
사외 교육 신청서     3년            
교육 결과 보고서     3년            
교육훈련 관리대장     3년            
인사기록 카드     영구            
OJT교육일지     3년            
휴가계     1년            
자격인증관리대장                  
산업 안전 보건 관리 절차서 안전관리상태 보고서                  
소화기 배치도 서식                  
내부 심사 절차서 내부심사 계획서                  
내부심사 결과 보고서                  
내부심사 체크리스트                  
시정 및 예방조치 절차서 시정 및 예방조치 요구서                  
시정 및 예방조치 관리대장                  
제안제도 운영 지침서 개선제안 활동 계획 및 실적                  
개선 제안심사 평가표                  
개선 제안서                  
개선제안 관리대장                  
3정 5S 지침서 3정5S 점검 SHEET                  
청정활동 현황(갑)                  
보안관리 지침서 보안 서약서     5년            
영업/개발업무 절차서 개발SAMPLE의뢰서                  
개발SAMPLE성적서                  
개발계획 및 완료보고서                  
견적서                  
부품승인목록                  
변경점 관리 절차서 변경점 신고서                  
변경점 신고 관리대장                  
구매/자재 관리 절차서 구매의뢰서     1년            
발주서     1년            
원재료 입고대장     3년            
원재료 이상발생 보고서     3년            
재고조사표     3년            
반입/반출증     3년            
수리/가공 의뢰서     3년            
검수보고서     3년            
공급업체 관리 절차서 공급업체 등록신청서     3년            
공급업체 실태조사서     3년            
공급업체 선정평가표     3년            
공급업체 관리대장     3년            
납기 준수율 관리 SHEET     3년            
기본거래 계약서     영구            
임가공 거래 계약서     영구            
검사 업무 관리 절차서 관리계획서                  
검사기준서                  
출하검사일지                  
수입검사일지                  
전수검사일지                  
공정검사일지                  
출하품질현황                  
공정품질현황                  
수입품질현황                  
원재료 수입검사성적서                  
부품검사성적서                  
제품이력카드                  
초중종물 검사성적서                  
공정 관리 절차서 작업표준서                  
생산일보                  
조립공정 불량현황                  
PRESS공정 불량현황                  
인당 생산현황                  
생산현황                  
제품 관리 절차서 온습도 점검CHECK SHEET                  
특송 전표                  
식별 및 추적성 관리 절차서 공정이동표                  
LOT관리대장                  
고객자산 관리 절차서 견적서                  
원재료 재고조사현황                  
계측장비 관리 절차서 검교정 계획 및 실적                  
계측기 이력카드                  
계측기 점검기준서                  
계측기 점검 CHECK SHEET                  
계측기 관리대장                  
검사구 관리대장                  
계측기 이상발생 보고서                  
설비관리 절차서 설비 이력카드                  
설비점검 기준서                  
설비정기점검표                  
설비 이상발생 보고서                  
설비관리대장                  
설비소개서                  
설비일일점검표                  
금형관리 절차서 금형보유 LIST                  
금형이력카드                  
금형수리의뢰서                  
금형보관증                  
금형제작 일정계획                  
금형관리대장                  
금형제작계약서                  
금형인수 인계서                  
금형제작 사양서                  
금형작업일보                  
가공의뢰서                  
고객만족 관리 절차서 고객불만 관리대장                  
고객불만 통보서                  
개선대책서                  
고객AUDIT관리대장                  
부적합품 관리 절차서 부적합 보고서                   
부적합품 관리대장                  
특채의뢰서                   
품질이상발생 보고서                  
품질개선요구서                  
도면관리 지침서 도면관리대장                  
도면서식                  
개발제품도면 접수대장                  
제조물 책임 운영 지침서 PL사고발생보고서                  
강하넷                  A4(210×297)

 

 

 

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