품질경영검토 절차서


강하넷

품질보증절차서

문서번호

KH 0102

제정일자

1997.05.01.

품질경영 검토

개정일자

2001.09.04.

Rev.

07

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1. 적용범위

이 절차서는 당사의 품질경영 검토의 업무절차에 대하여 적용한다.

2. 목 적

이 절차서는 소비자 중심의 품질경영 책임을 실시하는 모든 부분의 총체적 활동 상황을 검토하여 고객 지향의 기업문화를 새롭게 창출함을 목적으로 한다.

3. 책임과 권한

3.1 대표이사는 품질경영 검토 보고서의 내용을 확인하고, 조치사항 등을 지시할 책임과 권한이 있다.

3.2 경영관리자는 내부품질감사 결과사항, 부적합 사항, 시정 및 예방조치 사항, 서비스사항, 고객불만 사항등을 확인할 책임이 있다.

3.3 품질관리부서장은 품질경영 검토를 실시하고, 그 결과를 대표이사에게 보고할 책임이 있다.

3.4 품질관리부서장은 품질경영 검토 회의를 계획하고 개최할 책임이 있다.

4. 경영검토 시기

품질경영 검토는 공표된 품질방침 및 품질목표의 적합성과 유효성을 지속적으로 보장하기 위해 내부품질감사 실시후 년 1회 실시하는 것을 원칙으로 하나, 필요 사유 발생시 추가 실시할 수 있다.

5. 경영검토 절차

5.1 검토계획

품질관리부서장은 년내의 중점사항을 토대로 검토계획을 수립하여 기안용지(양식 KH 0501-11)에 작성, 대표이사의 승인을 득한다.

경영검토 계획서는 다음 사항들이 포함되도록 작성한다.

1) 계획 2) 검토 3) 기록 4) 종료

 

 

 

강하넷

품질 경영 검토

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Rev.

07

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5.2 검토실시

1) 품질관리부서장은 경영검토 계획서가 승인되면 검토시점 2주일 전에 관계부서에 통보한다.

2) 품질경영검토는 기능상 부서별 연계성있게 실시되어야 한다.

3) 관계 부서장은 다음의 사항들이 포함된 품질경영 검토 관련자료를 준비하여 품질경영 검토회의에 참석한다.

품질관리부서장은 경영검토 회의 내용을 회의록(양식 KH 0102-02)을 작성, 관련부서 에 배포한다.

(1) 내부품질감사 결과 사항 또는 외부 인증기관 심사결과

(2) 부적합 사항

(3) 시정 및 예방조치 사항

(4) 서비스 사항

(5) 고객불만 사항

(6) 품질방침 및 목표사항

4) 경영관리자는 회의를 주재하고 5.2항 내용들을 관련부서장들과 검토한다.

5) 관계부서장은 경영관리자에게 품질경영검토에 대한 개선활동 등을 포함하여 개선실적,효과, 문제점 등을 설명한다.

6) 경영관리자는 품질경영 검토 부서 현안에 대하여 관계 부서장에게 의문점등을 질문하고,

답변하도록 한다.

5.3 검토결과에 대한 조치

1) 경영관리자는 부서별 품질경영 검토 결과를 종합하여 20일 이내에 대표이사에게 보고한다.

2) 대표이사는 검토 결과에 대하여 확인하고, 확인된 내용에 따른 적절한 지시, 조언, 권고 등을 한다.

6. 품질경영 검토 체계도

품질경영 검토에 대한 체계도는 (부표1)과 같다.

 

 

 

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7. 품질경영 검토 결과활용

검토결과는 향후 품질시스템의 체제 확립을 위해 관계되는 모든 부서에 적절하게 반영되어 야 한다.

8. 문서의 보존 및 보관

품질경영 검토에 관한 문서의 보존 및 보관은 다음과 같다.

 

 

 

 

 

 

 

 

문 서 명

양 식 번 호

보존년한

관 리 부 서

 

 

회의 참석자 명단

KH 0102-01

5

품질관리부

 

 

회 의 록(앞장)

KH 0102-02(01)

5

품질관리부

 

 

회 의 록(뒷장)

KH 0102-02(02)

5

품질관리부

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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품질경영 검토

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(부표 1)

 

품질경영검토 FLOW CHART

??????????????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

구분

대표이사

경영관리자

품질관리부서

관계부서

관련절차서 및 양식

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

내부품질감사

부적합품 관리

고객불만처리

시정 및 예방조치

기안용지

부적합보고서

회의록

 

 

 

 

 

품질경영검토계획

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

승 인

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

검토일정 통보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

품질경영검토 자료준비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

경영검토실시

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

검토결과보고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

검토결과 확인

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

지시,조언,권고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

향후 품질시스템 확립을 위해 반영

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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통계적기법 운영규정



1. 적용범위

본 규정은 ()강하넷 (이하 당사라 한다)에서 품질시스템 이행중 품질관리 측면에서 사 용하는 통계적 기법에 대하여 적용한다.

 

2. 목적

품질시스템 이행중 공정관리 및 서비스 이행중에서 통계적 기법을 활용함으로서 품질향상, 품질개선, 신뢰성 분석 등 고객 욕구 충족을 위해 필요성이 있다고 판단되는 기법을 적용하 기 위함이다.

3. 책임과 권한

3.1 품질경영대리인

품질경영대리인은 통계적 기법의 필요성을 파악하여 필요부서 및 필요 SYSTEM.에 적용 할 수 있도록 통계적 기법을 교육하고 필요한 경우 관련 지침을 발행한다.

3.2 관련팀장

품질경영대리인으로부터 교육 및 지침을 전달받은 사항에 대하여 기법의 적용을 실행하 고 관리하여야 한다.

 

4. 업무절차

4.1 품질경영대리인은 품질향상, 개선, 신뢰성분석에 그 효과가 있다고 판단되는 사항에 대 하여 그 필요성을 선택한다. (필요성 선택 방법 원칙은 첨부2와 같다.)

4.2 필요한 통계적 기법은 필요 부서에 그 정보와 교육을 실시하고 통계적 기법 활용대장 (첨부1:양식A801-1)에 기록한다.

4.3 해당팀장은 전달받은 해당 교육 및 지침을 관련 담당자에게 교육하고 실제업무에 적용, 실행하고 관리하여 그 결과를 검토한 후 품질경영 대리인에게 통보한다.

4.4 품질경영대리인은 통계적 기법 활용결과를 종합 검토하여 그 효과를 파악, 통계적 기법 활용대장(첨부1:양식A801-1)에 기록하고 지속적으로 활용할 필요가 있거나 그 효과가 크다고 판단되는 경우에는 그 결과를 대표에게 보고하여 검토되도록 한다.

4.5 등록된 통계적 기법 자료에 따라 기법을 사용하여야 한다.

 

5. 첨부

첨부 1. 통계적 기법 활용 대장 (양식A801-1)

첨부 2. 통계적 기법 선택 방법 ()

 

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표준관리대장.xls


           관리팀명 :  
     : 
   :  
순     번표준번호표    준    명제 정 일 자            
  
10 
1         
     
2         
     
3         
     
4         
     
5         
     
6         
     
7         
     
8         
     
9         
     
10         
     
 4.2 200-2(1) 강하넷      www.kangha.net


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내부품질감사절차서

 


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절 차 서

개 정 일

2000. 05. 02

개정번호

1

 

1. 적용범위

이 절차서는 ()강하넷 (이하 당사라 한다)의 품질 시스템의 계획, 실시

유지, 관리 상태등 시스템의 유효성 운영의 적합성과 효율성의 내부 감사에 대하여

적용한다.

 

2. 목적

품질 보증 활동의 계획, 실시, 유지, 조치가 되는지 그 성과를 평가하고 시정

조치함으로써 품질 시스템을 유지, 발전시키는데 그 목적이 있다.

 

3. 용어의 정의

3.1 내부 품질감사

당사의 품질에 영향을 미치는 품질 시스템을 당사 자체적으로 감사하고

부적합 사항의 발생시 이의 시정 조치를 지시하고 확인하는 의미임

3.2 피감사 부서

감사 계획에 의해 내부 품질 감사를 받는 부서를 의미함

 

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

4.1.1 년 품질 감사 계획서 승인

4.1.2 감사 보고서 승인

4.1.3 품질시스템 감사결과 통보 및 평가에 의한 적절성 여부 확인

4.2 전무이사 (경영대리인)

4.2.1 세부 품질감사 계획서 승인

4.2.2 감사 보고서 검토

4.3 품질 관리 부서장

4.3.1 년간 품질 감사 계획을 수립하여 각 부서에 통보한다.

4.3.2 감사자 자격 관리 및 감사 관련 교육을 주관한다.

4.3.3 감사 관련 문서 유지 관리

 

 

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1

 

4.4 감사팀장

4.4.1 감사자 선발 지원 및 감사팀의 지휘

4.4.2 세부 감사 계획서 작성

4.4.3 감사 체크리스트의 승인

4.4.4 감사 진행중 주요 장애 사항 해결 및 보고

4.4.5 감사 보고서 작성 및 검토

4.4.6 부적합 개선 미실시 사항에 대한 재감사

4.5 감사원

4.5.1 감사 체크리스트를 작성

4.5.2 부과된 효율적인 감사 계획을 수립하고 피감사 부서를 직접 감사를

실시

4.5.3 시정 및 예방조치 요구서 작성

4.5.4 감사 내용, 감사 결과를 감사팀장에게 보고

4.5.5 부적합 사항에 대한 시정 조치의 확인

4.6 피감사 부서장

4.6.1 감사 지적 사항 검토

4.6.2 지적 사항에 대한 시정 조치 계획 수립 및 실시

 

5. 운영절차

5.1 감사계획

5.1.1 감사의 구분

1) 정기 감사

2회 정기적으로 시스템 감사를 실시한다.

2) 임시감사

확인 감사 또는 필요시 임시 감사를 실시한다.

5.1.2 년간 감사 계획수립

품질관리 부서장은 감사 계획을 수립하고, 대표이사의 승인을 득한후

각 부서로 통보한다.

5.1.3 감사 계획 변경시는 관련부서로 통보한다.

 

 

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1

 

5.1.4 품질관리 부서장은 감사를 수행하기 전에 감사원의 임무, 감사 요령 및

절차등에 대하여 감사원이 숙지할 수 있도록 교육을 실시한다.

5.1.5 감사팀장은 세부 품질감사 계획서(KP-4170-002)를 작성하여 승인를

득한후 감사 실시전에 피감사 부서장과 감사원에게 감사 일정를 통보한다.

5.2 감사실시

5.2.1 감사팀의 구성

1) 품질관리 부서장은 피감사 조직에서 독립되고 유능한 사람을 감사원으로

선정하고 대표이사의 승인을 얻어 감사팀을 구성한다.

2) 감사팀장은 품질관리 부서장이 수행함을 원칙으로 하되 대표이사의

승인이 있는 경우 그에 따른다.

5.2.2 감사원의 자격 인정은 년 1회이상 감사 실적이 있는 경우 계속 유효한다.

5.2.3 내부 품질 감사원의 자격은 자원관리 지침서(KI-4011)에 따른다.

5.2.4 감사의 실시

1) 감사원은 ISO-9002요건에 의한 품질 시스템의 적합성효율성등을

평가한다.

2) 매뉴얼, 절차서, 지침서등에 명시된 업무 수행, 유지 여부를 감사한다.

3) 관련 부서와 정보 전달 및 협조 체제가 원활하며, 조직의 책임과 권한이

명확한가를 감사한다.

4) 발생 가능성이 있는 문제점 예방을 위한 사전 조치가 행해지고 있나를

감사한다.

5) 감사팀장은 재시정 조치가 이루어지지 않고 품질 시스템에 중대한 문제가

발생된다고 판단되면 재감사를 실시한다.

5.3 시정조치

5.3.1 감사원은 감사 결과 지적된 사항을 시정 및 예방조치 요구서(KP-4140

-001)에 기록하여 해당 부서장에게 발송한다.

5.3.2 품질관리 부서장은 시정 및 예방조치 관리 대장(KP-4140-002)

이력(보고서 번호, 발행일, 부적합 사항, 조치 부서)등을 기록관리한다.

5.3.3 해당 부서장은 재발 방지를 위하여 시정 및 예방조치 요구서에 시정조치

일정을 기록하여 감사원에게 제출한다.

 

 

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1

 

5.3.4 감사원은 시정 조치 내용에 대한 타당성 여부를 확인하여 미진 사항을

재차 시정 조치시킨다.

5.4 감사 결과 보고

5.4.1 감사팀장은 시정 및 예방조치 요구서를 검토후 감사 보고서(A,B)(KP

-4170-003)를 작성하여 대표이사에게 보고한다.

6. 양식 및 기록

 

 

양 식 명

작 성 부 서

보 관 부 서

보존년한

 

 

KP-4170-001

( )년품질 감사 계획서

품질관리부

3

 

 

KP-4170-002

세부 품질 감사 계획서

품질관리부

3

 

KP-4170-003

품질 감사 보고서

품질관리부

3

 

KP-4170-004

품질 감사 체크리스트

품질관리부

3

 

 

 

 

 

 

 

7. 관련규정

7.1 품질 시스템 절차서 (KP-4020)

7.2 시정 및 예방조치 절차서 (KP-4140)

7.3 품질 기록 관리 절차서 (KP-4160)

7.4 교육훈련 절차서 (KP-4180)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2000. 05. 02

개정번호

1

 

구 분

품질관리부

감사팀

피감사부서

경영자

관련양식

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

계획

 

년간품질감사

계획수립

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

승인

 

()품질감사

수립

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

계획서

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

세부품질감사

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

계획서

 

 

 

감사팀구성

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK LIST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

품질감사보고서

팀구성

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

시정조치요구서

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

세부품질감사

계획수립

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

시정조치요구서

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대장

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

검토

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

접수

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

준비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

감사준비

 

 

수검준비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

감사실시

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

감사

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

실시

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이의신청

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

검토

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

시정 조치

요구서작성

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

승인

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

시정

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

조치

 

 

 

 

 

 

 

 

 

시정조치요구

 

 

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KI-4021-002 A4 강하넷 1995. 11. 01. (REV.0)


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