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측정기기관리프로세스

 

강하넷(www.kangha.net)

측 정 기 기 관 리 프 로 세 스

(PROCESS FOR CONTROL OF MEASURING DEVICES)

문서번호

HA-706

승인일자

2009. 04. 01.

개정번호

0

Page

/4

 

 

 개정이력

 문서 승인

 

 

 

 

 

Unit Process

업 무 절 차

담당

협조/검토

출력물

관리기준

승인

1. 측정장비 구매

1.1 필요한 측정장비를 파악 및 선정하여 구매품의서를

작성한다.

(1) 측정장비의 분류

1) 게이지 및 표준 류

2) 정량적인 계측을 위한 측정기

3) 환경을 제공하는 장치

4) 검사및 시험장비, JIG /TOOLS

(2) 품의서에 카탈로그업체.교정 필요 여부 등을

명시

1.2 구매품의 전 품질담당의 협조를 받는다.

1.3 견적 및 업체를 선정하고 구매관리 프로세스에 준하여

측정장비를 구매 및 가능한 검.교정을 실시하여 입고

시킨다.

사용담당

구매담당

 

필요성파악

사양검토

수량/가격/구입처

승인권자

2. 측정장비 등록

 

2.1 입고된 측정장비의 사양을 확인한 후 검.교정 여부를

확인하고 검.교정이 이루어지지 않은 경우 외부

기관에 의뢰한다.

2.2 사용자 매뉴얼.교정 성적서 확인 후 측정장비에

관리번호를 부여하고 계측장비관리대장에 등록하여

장비 사용담당자에게 이관한다. TOOL은 점검주기 및

기준을 정하여 관리한다.

2.3 관리번호는 다음과 같이 부여한다.

NA-IT - CCC

강하넷(www.kangha.net) 계측기 약자

CCC : 일련번호

2.5 측정장비의 취득관련 정보와 수리내역/대출이력 등이

기록된 계측장비 이력카드를 작성하여 유지관리한다.

품질담당

사용담당

계측장비관리대장

계측장비이력카드

제품의 합불여부

발주서상의 사양

관련자료

검교정 필요여부

관리대장기록내용

이력카드기록내용

관리번호부여/부착

승인권자

3. .교정 계획수립

3.1 측정장비에 대해 계측장비 관리대장을 근거로 년간

.교정 계획을 수립한다.

3.2 교정과 비교정으로 분류하여 검.교정 대상여부를

파악한다.

3.3 .교정대상 장비 리스트를 작성하여 사용담당자에게

일정을 통보한다.

품질담당

사용담당

계측장비관리대장

년 교정검사계획

교정주기확인

교정대상여부파악

검교정 일정확정

승인권자

Unit Process

업 무 절 차

담당

협조/검토

출력물

관리기준

승인

4. 실시유지관리

 

4.1 .교정계획에 의거 사용담당자로부터 측정장비를 회수

한다.

4.2 교정기관에 교정검사를 의뢰하여 검.교정을 실시한다.

4.3 교정검사 성적서와 교정완료 필증을 교부 받아 측정

장비에 라벨을 부착하고 이력카드에 교정상황을

기록한 후 사용담당자에게 이관한다.

4.4 교정결과가 기준을 벗어났을 때는 수리/보수/폐기 절차에

따르며기 측정된 제품은 유효성 평가 및 적절한 조치를

취한다평가 및 조치 결과는 기록으로 남긴다.

4.5 계측기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하,

온도습도충격등의 급격한 변화가 없도록 보관 및

운반한다.

4.6 교정이 무효화 되지 않도록 적절한 보호조치(봉인)

한다.

4.7 측정 및 모니터링에 사용되는 소프트웨어도 사용전에

유효성이 보장되어야 한다.

4.8 측정기기 점검기준을 작성하여 승인을 득한 후계측기

사용자로 하여금 이를 점검토록 한다.

4.9 측정기 점검기준에 따라 측정기를 점검하여 검토한 후

필요시 예방계획을 수립한다,

4.10 계측기의 심각한 이상 발생 시 계측기사용자는 사용을

멈추고 5항에 따른다.

품질담당

사용담당

검교정 성적서

교정필증

측정장비상태확인

교정완료장비구분

승인권자

5. 사후관리

6.1 측정기기에 이상이 발생하면 사내,사외 수리여부를

파악하고수리 및 재 검.교정을 실시한다.

6.2 수리보수가 완료된 측정 장비에 대해 그 내역을

이력카드에 기록한다.

6.2 측정 장비의 교정 및 수리결과 재사용이 불가하다고

판단되는 경우 승인을 득한 후 폐기하도록 한다.

품질담당

사용담당

 

사용여부

승인권자

 

6프로세스

및 기록관리

문 서 명

문서번호

기 록 명

양식번호

보존기간

관리부서

비고

1. 기록관리 프로세스

2. 부적합관리 프로세스

3. 환경관리 프로세스

HA-402

HA-803

HA-905

1. 계측장비 이력카드

2. 계측장비관리대장

3. .교정 성적서

HA706-01

HA706-02

-

영구

영구

3

생산부

생산부

생산부

 







 

 

 

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녹색경영방침

 

강하넷 녹색 경영 시스템 매뉴얼 문서번호 M-1031
제정일자 2010. 09. 15
3. 녹색경영방침 개정일자 2010. 09. 15
개정번호 0 Page 3
강하넷(이하 "당사"라 한다.)는 당사의 모든 기업 경영활동(활동, 제품 및 서비스 등)에서 자원과
   에너지 효율을 높이고, 온실가스 및 환경오염을 저감시키는  녹색경영성과를 달성하기 위하여 비전 50을 슬로건으로 
향후 50년을 위한 에너지 고효율 제품 실현 및 온실가스 감축, 환경오염방지에 최선을 다한다.
이를 위하여 다음과 같은 녹색경영방침을 정하고 지속적인 개선으로 녹색경영의 선두 주자가 될 것을 선언합니다.
녹색경영방침
◈ 글로벌 녹색경영 리더가 되기 위하여 최선의 노력을 다한다.
◈ 녹색경영 목표 및 세부목표를 수립하고 실천을 통하여
      지속적인 개선를 실시한다.
◈ 환경관련 법규를 철저히 준수하여 경환경오염을  최소화 한다.
   ◈ 기업의 사회적 책임과 윤리적 책임을 다한다.
         위 사항을 성실히 이행하기 위하여 지속적인 교육을 실시하며, 대내, 외에 공개하여
         투명성을 유지하며, 녹색친화적인 기업으로써 녹색경영을 성취하고자 대표이사인
         본인이 서약 선포합니다.
2010년 09월 15일
KH-305-05(1)       강하넷     A4[210×297mm]

 

 

 





 

 

 

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시정조치 및 예방조치절차서

 



우리는 내가 사용하는 제품을 만듭니다!!!

 

강하넷

품질환경절차서

문서번호

QP-401

개정일자

2018.12.01.

시정조치 및 예방조치

개정번호

0

페이지수

/




문서 식별

?

관 리 본

관리번호 : CCP -

관리처 :

?

비관리본

배포처 :

개정 현황

개정번호

개정일자

개정내용

01

 

 

02

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

문서 승인

구분

작성

검토

승인

서명일

2015.12.01

2015.12.01

2015.12.01

서명

 

 

 

직책

기획부장

품질경영부장

대표이사

목적

본 절차서는 품질문제의 원인을 조사하고 그 요인을 제거하여 품질에 대한 부적합 사항의 발생을 미연에 방지함으로써 품질향상을 도모하고 고객만족을 목적으로 한다.

적용범위

강하넷(이하 당사라 한다)에서 발생하는 부적합 사항 및 고객의 불만 사항에 대한 시정조치 및 예방조치에 적용한다.

용어의 정의

시정조치

부적합사항, 불량제작, 결함 기타 바람직하지 못한 상태의 원인을 제거, 재발 방지를 위한 제반 조치행위를 말한다.

 

예방조치

잠재적인 부적합, 결함 또는 기타 바람직하지 않은 상황의 원인을 미연에 방지함을 말한다.

 

품질위배사항

품질에 나쁜 영향을 미칠 수 있는 제반 부적합사항을 말하며 다음과 같은 사항 중 하나를 포함한다.

품질매뉴얼 또는 절차서의 적용요건에 위배되는 사항

동일 문제점 또는 반복적으로 발생되는 사항 및 공정상 부적합 사항

규정된 품질요구사항을 충족시키지 못한 사항

책임과 권한

4.1. 총무부서장

총무부서장은 시정조치 및 예방조치에 대한 전반적인 관리의 책임과 권한이 있다.

4.1.2. 시정조치 및 예방조치 관련업무를 주관 및 관리하며 관리절차를 정하고 대책을 수립한다.

4.1.3. 시정조치 및 예방조치 대상을 결정하고 실시결과를 검증한다.

4.1.4. 시정조치 및 예방조치 사항을 검토하고 품질경영대리인에게 보고한다.

4.2. 시정조치 및 예방조치 요청부서장

4.2.1. 품질위배사항 또는 시정 및 예방조치 필요시 시정 및 예방조치를 요구한다.

4.2.2. 시정조치 및 예방조치 결과를 검증한다.

4.3. 시정조치 및 예방조치 시행부서장

4.3.1. 시정조치 및 예방조치 요청서에 대한 원인 분석 및 대책 수립을 실시한다.

4.3.2. 시정조치 및 예방조치와 관련한 경향분석 자료를 작성하여 제출한다.

업무절차

시정조치 및 예방조치의 요구

시정조치 및 예방조치 요청부서장은 시정조치 및 예방조치의 사유가 발생되면 시정조치 및 예방조치 요청서를 작성하여 관련부서장에게 통보한다.

발행부서장은 내용을 시정조치 및 예방조치요청서 관리대장에 기록한다.

원인규명 및 대책수립

시정조치 및 예방조치 시행부서의 시정조치 및 예방조치 시행자는 시정 및 예방조치가 요구된 품질위배사항에 대해 원인을 파악하고 재발방지 대책 및 예방대책을 수립하여 조치일자를 정해서 시정조치 및 예방조치 요청서의 원인분석 및 조치방안 란에 기록한 후 시행부서장의 승인을 득하고 발행부서에 회신하여야 한다.

시행부서장은 시정조치 요구사항에 대한 원인분석 및 시정조치 방안을 수립한다.

 

시정조치 및 예방 조치의 시행

예방조치가 요구되는 경우 총무부서장은 어느 단계에서 예방조치를 취할 것인가를 시행부서장에게 통보하여 시행부서장은 예방조치 방안 작성시 포함한다.

시행부서장은 시정 및 예방조치 방안을 시행하고 이행 사항을 발의부서에 통보한다.

 

사후관리

시정조치 및 예방조치결과 준수해야 될 사항은 관련 품질문서에 반영하여 이행하며 내부품질감사시 재발 방지를 위해 확인해야 한다.

총무부서장은 시정조치 및 예방조치를 취한 결과를 경영검토 절차서(문서번호 SQP-01-1)에 따라 경영 검토자료로 활용토록 품질경영대리인에게 보고하고, 유지 및 관리하여야 한다.

품질기록

시정 및 예방조치에 대한 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

기록명

양식번호

보존년한

보관부서

비 고

시정조치 및 예방조치요청서

SQF-14-11

3

각부서

 

시정조치 및 예방조치 요청서 관리대장

SQF-14-12

"

"

 

관련문서

경영 검토 절차서 (문서번호 SQP-01-1)

부적합품 관리 절차서 (문서번호 SQP-13-1)

부가서비스 관리 절차서 (문서번호 SQP-19-1)

첨 부

시정조치 및 예방조치 요청서 (첨부 1)

시정조치 및 예방조치 요청서 관리대장 (첨부 2)

 

첨 부 1

시정조치 및 예방조치요청서

시 행 부 서

 

발 행 일 자

.. .

발 행 부 서

 

조치요구기한

... 까지

제 목

 

1. 시정조치(예방조치) 요구사항

 

 

 

 

 

 

 

발행부서장 :()

 

2. 회신(원인분석 및 조치 방안) - 시행부서

 

 

 

 

 

 

 

 

 

회신일자 :

 

시행부서장 :()

(1) 원인분석

 

 

 

(2) 시정(예방)조치 방안 또는 결과

 

 

 

(3) 시정조치 예정일 :

3. 시정조치 결과 확인 - 발행부서

 

확인일자 :

 

확 인 자 :()

 만족

 불만족

 

첨 부 2

시정조치 및 예방조치요청서 관리대장

번호

요청내용

발행부서

시행부서

발행일

회신일

조치

예정일

종결 및

확인일

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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의사소통 관리대장

의사소통 관리대장

 

 

담 당

팀 장

경영대리인

 

 

 

번호

접수일자

 

이해관계자

(1차 접수 부서명)

 

내 용

조치부서

비고

 

 

 

 

 

 

양식 EP-0443-02 Rev-(0) 2008-11-20 강하넷()

 

 

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