작업환경개선 점검표


작업환경개선 점검표

(사무실)

작 성

검 토

승 인

 

 

 

점검일자

 

점 검 자

 

점검보기

양호 : , 불량 : ×, 조치 :

점검장소

 

점검항목

점 검 내 용

점검결과

비 고

 

1) 문서 보관품에서 불필요한 물품은 없는가

 

 

2) 도서, 컴퓨터등에서 사용하지 않은 것은 없는가

 

 

3) 비품류등에서 사용하지 않은 것은 없는가

 

 

4) 불필요한 물품을 한눈에 식별할수 있는가

 

 

5) 사용가능한 필요한 물품은 정리되어 있는가

 

 

 

1) 보관장소는 식별표시되어 있는가

 

 

2) 보관장소는 품목별로 식별표시되어 있는가

 

 

3) 필요한 물품은 사용하기 편하게 되어있는가

 

 

4) 꺼내고 쉽도록 문서등이 정리되어 있는가

 

 

 

1) 바닥에는 쓰레기,,기름등이 제거되어 있는가

 

 

2) 복사기,컴퓨터등에 먼지등이 제거되어 있는가

 

 

3) 복사기,컴퓨터등의 관리는 잘되어 있는가

 

 

4) 바닥,유리등의 청소는 잘되어 있는가

 

 

5) 쓸고닦는등의 청소는 습관화되어 있는가

 

 

 

1) 사무실의 조명시설은 충분한가

 

 

2) 직원의 의복착용 상태는 좋은가

 

 

3) 소화기는 출입구 가까운곳에 위치하고 있는가

 

 

4) 에어콘,선풍기 및 팬히터의 작동은 잘되고 있는가

 

 

1) 회사에서 정해진 복장인가

 

 

2) 인사는 습관화되어 있는가

 

 

3) 규칙과 절차방법등은 숙지하고 있는가

 

 

4) 휴식시간은 정해진 시간에 잘지키고 있는가

 

 

점검자

의 견

 

* 기사란은 상태 또는 조치사항을 기입요

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

()강하넷 QP-603-02 (REV.0) 

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내부품질감사절차서4


강하넷

품질보증절차서

문서번호

KH 1701

제정일자

1987.03.02.

내부 품질 감사

개정일자

2000.06.01.

Rev.

14

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1. 적용범위

이 절차서는 품질보증 활동이 이행, 유지되고 있는지 확인하고, 시스템을 개선하기 위한전 부문에 있어서의 품질보증체계를 유지 관리하고 있는 모든 품질관련부서에 적용한다.

2. 목 적

당사의 품질보증 매뉴얼에서 규정하고 있는 요구사항과 품질시스템 및 절차가 모든 관련 부서에서 의무적으로 적용되며 그 준수 및 관리상태가 유효 적절한가를 판정하며 품질 시스템을 항상 최적의 상태로 유지함을 목적으로 한다.

3. 책임과 권한

3.1 품질 관리 부서장

1) 내부품질감사일정 및 계획을 수립하고 감사팀을 구성하여, 사장의 승인을 득한다.

2) 임시 감사가 필요하다고 인정될 때는 사장의 승인을 득하여 실시한다.

3) 감사계획 및 실시 전반을 주관하고 시정조치 계획 및 이행상태를 지속적으로 확인한다.

3.2 감사팀장

1) 다음 사항을 포함한 감사계획을 완료하여 해당조직에 통보

감사 목적 및 범위

감사자 및 팀장 지정

일정 및 감사 실시 내용의 문서화

감사 대상 조직

2) 감사팀 구성과 지휘

감사대상 업무와 독립하여 충분한 권한이 수행될 수 있도록 그 업무에 대해 직접적인책임이 없는 사람 중에 자격이 부여된 감사자를 선임한다.

감사팀장을 포함 1인 이상의 감사자로 팀을 구성한다.

3) 감사 실시 결과 통보

4) 시정조치결과 확인 및 피감사부서 비밀 보장

 

 

 

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내부 품질 감사

문서번호

KH 1701

Rev.

14

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3.3 피감사부서장

관련 표준, 계획, 실적 및 전회 감사 관련사항을 포함한 충분한 자료를 감사자가 검토를 할 수 있도록 최대한 협조한다.

4. 용어의 정의

4.1 정기감사

정기감사란 대표이사의 승인을 득하여 전사적인 감사계획에 의거 직접 부서별로 실시하는 감사를 말하며, 내부품질감사는 년 2(반기별) 실시한다.

4.2 임시감사

임시감사란 대표이사가 필요하다고 인정할 때, 즉 품질시스템의 기능적 분야에 중요한변경시나 감사 지적사항의 재발, 부적합사항의 발생 등 특정분야 추가감사가 필요하다고 인정될 때 실시한다.

5. 감사원 자격요건

5.1 감사팀장 ( 전 항목 해당자 )

1) 고등학교 졸업자 또는 이상인 자.

2) 사외 내부품질감사 교육 이상을 수료한 자, 또는 내부품질감사 전달 교육 12시간 이상이수자로 평가점수 70점 이상인 자.

3) 팀장 이상인 자

4) 예외의 경우로써 당사 임원급 이상은 필요시 감사팀장의 직무를 수행할 수 있다.

5.2 감사원 자격 ( 전 항목 해당자 )

1) 고등학교 졸업자 또는 이상인 자.

2) 사외 내부품질감사 교육 이상을 수료한 자, 또는 내부품질감사 전달교육 12시간 이상 이수자로 평가점수 70점 이상인 자.

3) 회사근무 경력 3년 이상인 자

5.3 자격인증

품질관리부서장은 사외교육 이수, 또는 사내평가 점수가 70점 이상인 자를 대표이사 승인을 득하여 등록 관리한다. 자격 인증은 2년 주기로 갱신한다.

 

 

 

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내부 품질 감사

문서번호

KH 1701

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5.4 감사원의 권한

감사원은 감사명을 받은 사항에 대하여 다음 사항의 권한을 갖는다.

1) 품질경영 업무수행에 필요한 제반 문서기록의 제출을 요구할 수 있다.

2) 관계자의 출석답변 요구

3) 감사결과에 의거 감사대상 부서에 대하여 적절한 시정 및 예방조치의 제안, 조언, 권고 및 개선지시를 할 수 있다.

5.5 피감사 부서 협조

피감사 부서장은 감사원의 요구사항을 업무진행상 불응하여서는 안된다.

6. 감사 절차

내부품질감사의 절차는 (부표1)과 같으며 세부내용은 다음과 같다.

내부품질감사 부서별 해당 항목 MATRIX도는 (부표2)와 같다.

6.1 감사준비 및 수행

1) 품질관리부서장은 감사 15일전에 감사계획을 최종 확정하여 감사계획표 (양식KH 1701 -01)를 작성, 승인을 득한 후, 감사대상 부서에 감사 10일 전까지 통보하여야 한다.

2) 감사를 위해 선정된 요소들은 감사계획서 상에 식별된 요구사항과 대비하여 평가되어야 한다.

3) 선정된 요소들이 효과적으로 이용되고 있는지를 결정짓기 위해 객관적인 증거를 조사해야 한다.

4) 감사 결과 부적합 사항은 부적합 보고서 (양식 KH 1701-02)를 작성하여 피감사부서장의 확인 후, 감사 완료 5일 이내에 해당부서로 송부한다.

5) 부적합보고서 발행 번호는 연도, 일련번호로 작성한다.

) QNCR 9701

6) 신속한 시정조치가 요구되는 감사 지적사항이 발견될 시 감사팀장은 피감사 부서장에게 즉시 통보하여야 한다.

 

 

 

 

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내부 품질 감사

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6.2 회신 및 확인

1) 피감사 부서장은 부적합 보고서를 접수한 날로부터 15일 이내에 시정조치 결과를 작성, 사본은 보관하고, 원본은 품질관리부서에 송부한다.

2) 품질관리부서장은 시정조치 회신 사항의 타당성을 검토하고, 시정조치의 유효성을 평가 하여야 한다.

3) 품질관리부서장은 시정조치 결과를 시정조치결과 관리대장 (양식 KH 1701-03)에 기록, 종합 관리한다.

6.3 감사결과 보고

1) 품질관리부서장은 감사결과에 나타난 부적합사항 및 그에 대한 시정조치 결과를 15일이내 종합하여 감사결과 보고서 (양식 KH 1701-04)로 작성하여 대표이사에게 보고하고 이행 상태를 계속 추진 확인한다.

2) 대표이사는 품질시스템의 적합성 유지와 개선을 위하여 감사 결과에 대한 평가를 검토 하고 지적사항에 대한 대책을 확인하여 품질 시스템의 적합성과 유효성이 지속될 수 있도록 경영검토에 반영토록 해야 한다.

3) 감사시 지적받은 부적합사항은 차기 감사에서 우선 체크하여 시정조치의 지속적인 실행 여부와 유효성을 검증하고 관리하여야 한다.

7. 감사 결과의 평가

감사팀장은 KS A/ISO 9001 요건과 부적합 사항, 시정조치 등을 감사 완료시 종합 평가하여 감사결과 보고에 유첨한다.

8. 부적합의 판정

8.1 중결함 사항

1) 품질 시스템 준수 위반

2) 품질 시스템 1항에 대한 실행이 없는 경우

3) 품질 시스템의 1조항 이상 누락된 경우

4) 경결함 사항이 15개 이상 생길 경우

 

 

 

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내부 품질 감사

문서번호

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Rev.

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8.2 경결함 사항

1) 품질시스템 1항을 독립적으로 위반한 경우

2) 시정조치가 1개월 이내에 가능한 사항

9. 문서의 보존 및 보관

내부품질감사에 관한 기록의 보존 및 보관은 다음과 같다.

 

 

 

 

 

 

 

문서 및 기록명

양 식 번 호

보존년한

보 관 부 서

 

 

감사 계획표

KH 1701-01

5

품질관리부서

 

 

부적합보고서

KH 1701-02

5

품질관리부서

 

 

부적합보고서 관리대장

KH 1701-03

5

품질관리부서

 

 

감사결과보고서

KH 1701-04

5

품질관리부서

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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내부 품질 감사

문서번호

KH 1701

Rev.

14

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(부표 1)

내부품질감사 (FLOW-CHART)

 

 

 

 

강하넷

내부 품질 감사

문서번호

KH 1701

Rev.

14

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(부표 2)

ISO 9001 요구사항 대비표

 

 

항 목

ISO 9001 요건

총무

전산

기획

경리

연구

영업

구매

자재

생관

기술

Q.C

 

 

4.1

경영책임

 

 

4.1.3

경영검토

 

 

4.2

품질시스템

 

 

4.3

계약검토

 

 

4.4

설계관리

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

문서 및 자료 관리

 

 

4.6

구 매

 

 

 

 

 

 

4.7

고객 지급품의 관리

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8

제품식별 및 추적성

 

 

 

 

 

4.9

공정관리

 

 

 

 

 

 

4.10

검사 및 시험상태

 

 

 

 

 

 

 

4.11

검사,계측 시험장비

 

 

 

 

 

 

 

4.13

부적합품의 관리

 

 

 

 

 

4.14

시정 및 예방조치

 

 

 

 

4.15

취급, 저장, 포장,

보존 및 인도

 

 

 

 

 

4.16

품질기록의 관리

 

 

4.17

내부품질감사

 

 

4.18

교육 / 훈련

 

 

4.19

아프터 서비스

 

 

 

 

 

 

 

4.20

통계적 기법

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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비상사태훈련 결과보고서


 

 

작 성

검 토

승 인

 

 

 

 

비상사태 훈련 결과보고서

훈련 일시

 

훈련 종류

감전사고

훈련 장소

강하넷 배전공사현장

대상 인원

 

훈련 목적

비상시 대비 및 대응훈련을 통하여 안전사고발생시 신속안전한

사고처리 훈련

훈련실시 내용 요약

1. 상황 설정 : 주상에서 변압기 교체작업중 저압선에 작업자 신체접촉으로 인한 감전사고 발생

2. 훈련 내용 : 시나리오에 의한 안전사고발생시의 대처요령 숙지훈련

3. 훈련 결과

3-1. 미흡한 점

1) 비상조직편성 및 임무에 대한 숙지미흡으로 혼선이 발생되어 편성반의

재편이 필요함 (인원의 한정으로 2개반 편성)

2) 실제상황에 대비 응급조치에 대비한 비상약품함 비치(압박붕대등) 및 인공

호흡요령교육(전문가초청)

3) 비상연락망외에 작업원가정 전화번호기록 확보

3-2 훈련결과 총평

1) 작업시는 기본안전수칙준수에 충실하여야 하나 금일 발생된 사고는 주상

작업자의 저압선근접거리유지 및 지상감시자의 감시.통제부실로 인한 사고로

작업시는 항시 긴장감을 갖고 안전수칙준수에 추호도 소홀하여서는 안됩니다.

사고는 항시 본인의 부주의와 책임감의 소홀에 원인이 있다는 점을 명심해

주기 바랍니다.

2) 또한 작업중에도 동료간의 협동정신을 갖고 서로간에 위험을 감시하는

모습을 갖춰야 하겠습니다.

3) 비상조직편성은 상황반과 조치반으로 통합하여 임무수행에 차질이 없도록

하여 차기 훈련시 대비토록 하기 바랍니다. 수고들 했습니다.

 

관련 사진 : 뒷면 첨부

KH-C05-01 ()강하넷

위험성평가표 - 지상개폐기


작업공정

지상개폐기설치

안전보건상 위험정보

공사명

지상개폐기설치공사

자재

지상개폐기

근로자수

3

공정(작업)순서

기계기구 및 설비

유 해 화 학 물 질

기 타 안 전 보 건 상 정보

기계기구 및 설비명

수량

화학물질명

취급량/

취급시간

작업준비

공사안내판

지상개폐기

1

1

 

 

 

3년간 재해발생사례

아차사고 사례

근로자 구성 및 경력특성

여성근로자

고령근로자

외국인 근로자

1년 미만 미숙련자

비정규직 근로자

장애근로자

 

교대작업 유무 (, )

운반수단 (기계, 인력)

안전작업허가증 필요작업 유무(, )

중량물 취급시 단위중량( ) 및 취급형태

(들기 , 밀기 , 끌기 )

작업환경측정 측정유무

(측정 , 미 측정 , 해당 무 )

작업에 대한 특별안전 교육 필요유무

(, )

개폐기점검

절연저항측정기

1

 

 

 

개폐기설치

크레인

1

 

 

 

케이블단말처리

엘보접속재

2set

 

 

 

접지선연결

접지선

1

 

 

 

개페기상확인

상측정기

1

 

 

 

케입블단자연결

 

 

 

 

 

투입및이상유뮤확인

조작스틱

1

 

 

 

평가대상 공정명

지상개폐기설치

위 험 성 평 가 표

(4M-Risk Assessment)

평가자

(리더 및 팀원)

리더 :

팀원 :

평가일시

 

평균위험도

현재

개선후

 

 

작업내용

평가

구분

위험요인 및 재해형태

현재안전조치

현재 위험도

개 선 대 책

 

개선후 위험도

빈도

강도

위험도

코드

번호

빈도

강도

위험도

작업준비 및

개폐기설치전점검(교체공사시 계통분리 추가)

기계적

크레인(충둘전도)

외부차령(충돌)

외관점검

지상감시자배치

교통통지원배치및표지설치

작업성능확인

1

3

3

 

 

1

3

3

물질

환경적

지면상태불량

지반침하

지면다짐고르기시행

1

1

1

 

 

1

1

1

인적

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

관리적

작업전 공급게통 확인미흡

착각에의한 작업구간외 작업

공급계통확인

2

4

8

사령실 작업구간보고후 일치여부확인

 

1

4

4

평가대상 공정명

지상개폐기설치

위 험 성 평 가 표

(4M-Risk Assessment)

평가자

(리더 및 팀원)

리더 :

팀원 :

평가일시

 

평균위험도

현재

개선후

 

 

작업내용

평가

구분

위험요인 및 재해형태

현재안전조치

현재 위험도

개 선 대 책

 

개선후 위험도

빈도

강도

위험도

코드

번호

빈도

강도

위험도

개폐기설치

케이블단말처리

접지공사

기계적

크레인(충둘전도)

 

지상감시자배치

중량물인상인하시 무게중심점 후면으로 작업

1

3

3

 

 

1

3

3

물질

환경적

작업장소협소

접속장소 교통량 이물 먼지혼입시공불량

작업공간학보

청결 세척포사용준수

1

1

1

 

 

1

1

1

인적

기능미숙자

건강이상자 작업금지

기능미숙자 작업금지

1

4

4

접속작업자 자격획인

 

1

4

4

관리적

작업장주면 통행인 충돌사고

교통통제자배치 및 통행제한구획로프설치

1

4

4

 

 

1

4

4

평가대상 공정명

지상개폐기설치

위 험 성 평 가 표

(4M-Risk Assessment)

평가자

(리더 및 팀원)

리더 :

팀원 :

평가일시

 

평균위험도

현재

개선후

 

 

작업내용

평가

구분

위험요인 및 재해형태

현재안전조치

현재 위험도

개 선 대 책

 

개선후 위험도

빈도

강도

위험도

코드

번호

빈도

강도

위험도

케이블상확인

개폐기단자접속

개폐기투입

뒤정리

기계적

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

물질

환경적

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

인적

기능미숙자

건강이상자 작업금지

기능미숙자 작업금지

1

4

4

접속작업자 자격획인

 

1

4

4

관리적

상불일치시 고장(아크화상)

계통조작시 절차준수

상측정시행

송정전 최종확인

2

4

8

현장소장 입회

사령실 통제하송전

 

1

4

4

개선대상

공정(작업)

지상개폐기설치

개 선 실 행 계 획 서

실행부서

담당

 

 

 

 

 

작성일시

 

확인부서

담당

 

 

 

 

 

개선대상 단위작업

 

개선대책

(위험성 평가서 대책보다 구체적 제시)

개선대책의 실시

확인일자

비고

코드

번호

재해

형태

조치결과

일정

담당자

작업전 공급게통 확인미흡

착각에의한 작업구간외 작업

 

감전

사령실 작업구간 보고후 일치여부확인

현장획인

작업전

현장소장

작업후

 

상불일치시 고장(아크화상)

계통조작시 절차준수

 

감전

현장소장 입회

사령실 통제하송전

현장획인

작업후

현장소장

작업후

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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