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발행일자
 
 
 
 
시정/예방 조치 요구서
결 재
작 성
검 토
승 인
문서번호
 
 
 
 
□중 □경 □권고
발생구분
□수입검사 □공정검사 □고객불만 □필드클레임 □내부감사
불량 원인처
 
모 델 명
 
업 체 명
 
회신 요구일
 
품 명
 
LOT 수량
 
불량수
 
조치 사항
□ 선별 □ 재작업/수리 □ 폐기 □ 보류 □ 기타
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 

 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
 



























 
개 선 조 치 일 정
완 료 일
담 당 자
1. 조치 요청 사항
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


 
 
 



 
 


 
 
 



 
 


 
2. 근본 조치















 
 



 
 


 
 


















 
 



 
 


 
 


















 
 



 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
개선
조치
결과
확인 내용 및 결과
확인 일자
담 당 자
 


 


 


Q-202-02(Rev.0)



























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자 료 등 록 대 장
 
 
 
 
 
 
 
 
 
순번
접 수 일
자 료 명
자료번호
발행년도
발행처
접수자
보관처
비 고
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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설비명칭
하이트게이지








검사설비 점검 CHECK SHEET
















관리번호
 














담 당
팀 장
승 인














 
 
 
규격.성능
 







































년도


팀명:
 
 
 

담당:
 
 
 

































 
 











































N
O
점 검 항 목
점 검 기 준
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
1주
2주
3주
4주
1주
2주
3주
4주
1주
2주
3주
4주
1주
2주
3주
4주
1주
2주
3주
4주
1주
2주
3주
4주
1주
2주
3주
4주
1주
2주
3주
4주
1주
2주
3주
4주
1주
2주
3주
4주
1주
2주
3주
4주
1주
2주
3주
4주
1
1.외관상태
중요부분 및 측정면에 손상이 없을 것
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2.동작상태
동작이 유연할 것
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
3.0점 맞춤
0점 맞춤시 위치가 정확할 것
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
4.종합정밀도
공인 기관 의뢰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 














































 
 










 
 














































 
 










 
 














































 
 










 
 














































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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경영시스템 심사점검표
1. 프로세스
주문인도관리프로세스(Q-100)
2. 심사목적
당사 경영시스템의 적절성 및 효과성 평가
3. 심사일자
 
프로세스 책임자 : 생산관리팀 팀장
4. 심사팀
심사팀장
 
심사원
 
 
문서명
책임부서
5. 심사기준
수주관리 절차서
 
 
생산관리팀
• 프로세스
제품 재고관리 절차서
 
 
생산관리팀
• 절차서
인도관리 절차서
 
 
생산관리팀
• 지침서
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ 심사 발견사항 요약 ]
 
 
 
발견사항
판정
추가운임에 대한 세부적인 검토가 필요함
 
개선의 기회
제품 창고 정리정돈 필요함
개선의 기회
신규고객 마케팅 필요
개선의 기회
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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