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《고객만족도 설문지 대외용》

         

고객명:

우리 회사(주식회사강하넷) 2018년도 현재까지 어떻게 활동해 왔는지를 되돌아보고, 향후, 고객만족을 위해 무엇을 어떻게 개선해 나가야 할지를 확인해 보는 시간을 갖고자 합니다.

그동안 우리 회사 임직원은 최고의 제품과 서비스를 제공하기 위하여 모든 부문에서 최선의 노력을 기울여 왔습니다만, 과연 이것이 고객이 눈에는 어떻게 비춰지고 있는지를 확인해 봄으로써, 앞으로 우리 회사 임직원이 고객(모기업)과의 업무활동을 수행함에 있어 소중한 지침으로 삼고자 합니다.

바쁘신 가운데 번거롭더라도 우리 임직원들의 뜻을 깊이 새기시어 본 설문에 답해 주시면 감사하겠습니다.

 

 

◎ 품질부문

1. 우리 회사의 전체적인 부품품질 수준은 어떻게 느끼고 계십니까?

……………①………………②………………③………………④………………⑤………

      매우 불만족                                          매우 만족

      ※ ①②③ CHECK 1-1~1-3문항을 답해 주십시오

    1-1 특히 어떤 부품품질에 불만족 하십니까?

      ① 조립품류(1-1항목으로)                 ② 단품류(1-3항목으로)

      ③ 전부다

    1-2 조립품류의 불만족스러운 부분은 어떤 것입니까?

      ① 외관품질    ② 조립품질    ③ 포장품질      

      ④ 기 타(                                                        )

    1-3 단품류의 불만족스러운 부분은 어떤 것입니까?

      ① 외관품질    ② 규격산포       ③ 찍힘, 변형

      ④ 기 타(                                                        )

2. 우리 회사에서는 품질불량을 최소화하기 위하여 끝임 없는 활동을 전개하고 있습니다만, 아직도 미진하게 느끼시는 부분이 있다면?

   ① 인적자원    ② 설비    ③ 주변환경    FEED BACK에 대한 조치

   ⑤ 기 타(                                                           )

3. 우리회사 부품의 품질이상발생시 부품식별추적관리 부분에 대해서는 어떻게 느끼고 계십니까?(LABEL, MARKING )

    ………①………………②………………③………………④………………⑤………

      전혀 안된다                                          아주 쉽다

 

 

◎ 납기 및 대응도

4. 발주량 대비 납기준수도는 어떻습니까

    ………①………………②………………③………………④………………⑤………

      매우불만족                                           매우만족

5. 고객(모기업)의 응급상황발생시 부품조달에 대한 긴급대응도에 대해서는 어떻게 느끼고 계십니까?

    ………①………………②………………③………………④………………⑤………

      매우 불만족                                          매우 만족

6. 회의참석, 공문회신, 기타 요청사항에 대해서는 어떻게 느끼고 계십니까?

    ………①………………②………………③………………④………………⑤………

      매우 불만족                                          매우 만족

     ~ CHECK시 어떤 부분이 불만스럽습니까(                           )

 

 

 ◎ 업무처리태도

7. 우리 회사를 방문했을때 당사 임직원들의 업무처리 태도에 대해서는 어떻게 느끼고 계십니까?

    ………①………………②………………③………………④………………⑤………

      매우 불만족                                          매우 만족

8. 우리 회사 임직원들이 모기업을 방문했을때의 업무처리 태도에 대해서는 어떻게 느끼고 계십니까?

    ………①………………②………………③………………④………………⑤………

      매우 불만족                                          매우 만족

9. 우리 회사의 영업(납품) 직원들의 모기업에서의 업무처리 태도에 대해서는 어떻게 느끼고 계십니까?

    ………①………………②………………③………………④………………⑤………

      매우 불만족                                          매우 만족

10. 우리회사가 앞으로 어떤 부분에 대해서 한층 더 노력하면 좋을지 의견을 말씀해 주십시오 (                                                                    )

 

 

 

 

 

 

 

♤ 바쁘신 가운데 끝까지 응답해 주셔셔 대단히 감사합니다 ♤

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

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양 식 등 록 대 장
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  *일반주지사항            
  1. 납입시에는 지정된 포장방법 또는 별도의 내용대로 하여 주십시오.          
  2. 납입전에 필요한 출하검사를 해 주십시오.            
  3. 성적서 또는 증명서를 요구 할 시에는 제출을 해주십시오.          
  4. 납기 등 변경이 필요한 사항은 사전에 통보하시어 협의해 주십시오.   발주확인:      
  5.확인후 재발송 바랍니다.              
                 
F-703-06 Rev.0 강하넷         A4(297 X 210)








 

 

 

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내부심사 절차서
( 제정,  개정,  폐지)
문 서 번 호 QP-8201
()정일자 2003.01.02
개 정 번 호 0
페 이 지 1/5
작성사유

내용요약


KS A/ISO 9001 품질경영시스템 요구사항을 수립하기 위하여 내부심사에 대한 책임과
권한 및 업무처리 절차를 작성함.












작 성 검 토 승 인



QM팀장 공장장 대표이사



/ / /





















개정번호 ()정일자 페이지 주 요 내 용
0 2003.01.02 - KS A/ISO 9001 품질경영시스템 요구사항을 근거로 하여 내부
심사에 대한 책임과 권한 및 업무처리 절차 등을 작성함.




















QP-4201-01(Rev 0) 강하넷() A4(210×297)
강하넷() 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 2/5

 

1. 적용범위

품질경영시스템에 영향을 미치는 조직과 프로세스에 대하여 적합성과 그 효율성을 검증하는 내부심사에 적용한다.

 

2. 목적

품질경영시스템이 체계적이고, 효율적인지를 평가하고 품질경영시스템의 유효성을 판단하는데 그 목적이 있다.

 

3. 내부심사 프로세스 개요

프로세스 구성 체계도











Process
내부심사 프로세스










Activity
내부 심사
계 획
내부 심사
준 비
내부 심사
실 시
내부 심사
종 료
내부 심사
사후 처리





Task
내부 심사
주기 설정

심사팀 구성
시작 회의
실 시

종료회의
실 시

시정 조치
실 시






내부 심사
계획 수립

세부 일정
수 립

팀 별
심사 실시

심사보고서
작성

시정 조치
완료 보고









심사 체크
리스트 작성

심사 결과
기 록

심사 문서
인 계

시정 조치
효과 검증














시정 조치
요 구















프로세스
관 리

 관리항목 : 내부심사 실시현황/내부심사 결과
 관리주기 : 발생시/ 1
 관리문서 : 내부심사 결과 보고서

 

4. 용어의 정의

4. 1 심사

심사기준에 충족되는 정도를 결정하기 위하여 심사증거를 수집하고 객관적으로 평가하기 위한 체계적이고 독립적이며, 문서화된 프로세스

 

 

 

 

강하넷() 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 3/5

 

4. 2 심사원

심사를 수행하기 위한 능력을 갖춘 자.

 

4. 3 피심사팀(피심사자)

심사를 받은 조직 또는 개인

 

5. 책임과 권한

5. 1 대표이사

년간 내부심사 계획, 심사 실시 프로그램의 승인과 내부 심사 결과에 대한 검토, 평가 및 시정조치 결과에 대한 승인의 책임이 있다.

 

5. 2 품질경영팀장

(1) 년간 내부심사 계획수립 및 통보와 심사팀 선정을 포함한 내부심사 실시 프로그램을 작성할 책임과 권한이 있다.

(2) 내부심사 관련 기록의 보관의 책임이 있다.

 

5. 3 심사팀장

(1) 내부심사 체크리스트를 작성하거나 승인하고 심사의 실시를 주관하며, 시정조치 요구사항에 대한 승인과 심사시 작성된 문서(기록)를 품질경영팀장에게 인계할 책임과 권한이 있다.

(2) 심사 결과에 대한 종합 보고 및 부적합 사항에 대한 시정조치 요구 및 확인의 책임이 있다.

 

5. 4 심사원

해당 피심사팀에 대한 내부심사 체크리스트의 작성과 심사의 실시 및 심사시 지적된 부적합 사항에 대하여 시정조치를 의뢰할 책임과 권한이 있다.

 

5. 5 피심사팀

심사의 목적 및 범위에 대하여 팀원에게 숙지 시켜야 하고, 심사 수행시 적극적인 협조 지원 및 객관적 근거자료를 제출하며, 심사 지적사항에 대한 시정조치 실시의 책임이 있다.

 

6. 업무 처리 절차

6. 1 내부 심사계획 수립 및 주기

(1) 내부심사는 연간 1회 이상 실시하는 것을 원칙으로 하며, 품질경영팀장은 매년초 연간 내부심사 계획서(QP-8201-01)를 작성하여 대표이사의 승인을 득한 후 관련팀에 회람한다.

(2) 품질경영팀장은 연간 내부심사 계획서(QP-8201-01) 작성시 내부심사의 형태를 설정하여야 한다.

(3) 품질경영팀장은 정기 내부심사 계획에 포함되지 않은 사항을 발견하였거나 대표이사의 특정부문에 대한 심사를 지시받았을 경우에 비정기 심사를 실시할 수 있다.

 

 

강하넷() 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 4/5

 

6. 2 심사팀의 구성

(1) 심사팀은 2인 이상으로 구성하며, 심사원은 피심사팀의 업무에 직접적인 책임이 없는 인원으로 구성하고 필요한 경우 외부 인사를 심사원으로 위촉할 수 있다.

(2) 심사팀장은 심사 실시 경험이나 다수인 심사원이 수행하는 것으로 한다.

 

6. 3 심사원의 자격요건

심사원의 자격인정은 자원 및 교육훈련 절차서(QP-6101)에 따른다.

 

6. 4 세부일정 확정 및 내부심사 실시 프로그램 작성

(1) 품질경영팀장은 년간 내부심사 계획서(QP-8201-01)에 의거하여 내부심사의 목적, 범위, 심사대상팀, 심사시간, 일정 및 심사원 구성, 전회 심사시 지적사항 등을 포함한 내부심사계획/보고서(QP-8201-02)을 작성하여 대표이사의 승인을 득한다.

(2) 품질경영팀장은 내부심사계획/보고서(QP-8201-02)의 승인 후 선정된 심사팀과 피심사팀에 감사 실시 일정을 최단시일내에 통보한다.

(3) 품질경영팀장은 이전 내부심사시 지적된 부적합 사항에 대한 시정조치 유효성을 검증하기 위하여 해당 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)를 심사원에게 배포하여야 한다.

 

6. 5 심사 준비 및 심사 실시

(1) 심사원은 KS A/ISO 9001 요건과 품질경영시스템 문서를 기초로 하여, 피심사팀의 주요 문제점, 이전 심사시의 지적사항, 시정조치 사항 등의 정보를 포함한 내부심사 체크 리스트(QP-8201-03)를 작성하여 심사팀장의 승인을 득한 후 심사시 활용한다.

(2) 심사팀장은 심사를 시작하기 전에 심사 대상팀의 팀장 및 관계자와 심사원에게 다음과 같은 시작회의를 실시하며, 필요한 경우 그 결과를 회의록(QP-5501-02)에 기록한다.

내부심사의 일정, 심사의 목적, 심사의 범위, 팀별 시간배정, 심사시 주요 체크사항, 부적합 사례 등을 설명하며, 상호 조정 및 보완이 필요한 경우, 협의하여 조정한다.

(3) 심사팀은 내부심사 체크 리스트(QP-8201-03)에 의하여 심사를 실시한다.

(4) 심사팀은 피심사팀이 KS A/ISO 9001 요건에 의한 품질경영시스템의 적합성과 효율성이 다음을 통하여 보장되는지를 평가한다.

() 품질경영시스템 문서(매뉴얼/절차서/지침서 등)에 명시된 업무가 정확히 수행 및 유지여부

() 관련팀과 정보전달 및 협조체제가 원활하게 이루어지는지의 여부

() 조직의 책임과 권한이 명확하게 설정되어 있으며, 유지되고 있는지의 여부

(5) 심사팀은 심사시 객관적인 증거를 수집 및 확인하여야 한다.

(6) 피심사팀은 원활한 심사수행이 될 수 있도록 팀장 책임하에 출입제한 지역에서 심사팀의 요구사항에 대하여 적극 협조하여야 한다.

(7) 심사팀은 이전 심사에 대한 시정조치의 유효성을 검증하기 위하여 배포된 이전 심사의 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)로 유효성을 확인하고 검증한 기록을 이전 심사의 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)에 작성하여야 한다.

 

강하넷() 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 5/5

 

6. 6 심사시 지적사항에 대한 시정조치 문서의 작성

(1) 심사원은 심사 수행중 지적된 부적합 사항들이 정확하고 타당한가를 검토한 후 내부심사 체크리스트(QP-8201-03)에 부적합 사항을 요약하여 기록하고, 동시에 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)를 작성한다.

(2) 심사원은 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)의 최종 작성 전에 피심사팀과 이견이 있는 사항에 대하여 피심사팀과 협의 또는 조정을 하여 동의(확인)을 받는다.

(3) 심사원은 피심사팀장의 동의를 득한 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)을 복사하여 사본을 피심사팀장에게 배포한다.

 

6. 7 심사의 종결 및 심사결과 보고

(1) 심사원은 심사의 종결시 내부심사 체크리스트(QP-8201-03) 및 시정 및 예방 요구서(QP-8501-01)의 원본을 심사팀장에게 제출한다.

(2) 심사팀장은 제출받은 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)를 승인하고 체크리스트(QP-8201-03)의 내용들을 종합하여 다음과 같이 종료회의를 실시한다.

() 종료회의는 심사팀장이 주관하며, 심사원은 팀별 심사에 대한 결과를 설명하고 부적합 및 관찰 내용을 설명한다.

() 종료회의는 심사팀, 피심사팀장 및 관계자가 참석하여야 한다.

() 심사팀장은 필요한 경우 종료회의의 결과를 회의록(QP-5501-02)에 기록하여야 한다.

(3) 심사팀장은 종료회의의 종료 후 내부심사계획/보고서(QP-8201-02)를 작성하여 대표이사의 승인을 득한 후 내부심사에 관련된 기록들을 품질경영팀장에게 송부하여 보관 관리토록 한다.

 

6. 8 시정조치

(1) 피심사팀의 부적합 사항에 대한 시정조치 요구는 심사시 작성되어 사본으로 배포된 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)로 갈음한다.

(2) 피심사팀은 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)의 부적합 내용을 분석하여 시정조치 요구일 이내에 시정 조치를 수행하고 시정조치가 완료되면 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)에 시정 조치된 사항을 기록하여 심사팀장에게 제출한다.

(3) 심사팀장은 제출된 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)의 시정조치 완료사항을 확인하여 유효성을 검토하고 대표이사의 승인을 득하며, 피심사팀의 시정조치 사항을 확인한 결과 완료되지 않았을 경우 재 시정조치를 요구한다.

(4) 심사팀장은 내부심사에 대한 시정조치 완료시 시정 및 예방조치 요구서(QP-8502-01)를 품질경영팀장에게 송부하여 보관 관리토록 한다.

(5) 후속심사 활동시 취해진 시정조치의 유효성 검증 및 기록은 6. 5. (7)항에 따른다.

 

 

 

 

 

강하넷() 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 5/5

 

7. 기록 및 보관

기 록 명 문 서 번 호 보존년한 보 관 팀 비고
년간 내부심사 계획서 QP-8201-01 3  품질경영팀
내부심사계획/보고서 QP-8201-02 3  품질경영팀
내부 심사 체크 리스트 QP-8201-03 3  품질경영팀

 

8. 관련 문서

(1) 시정 및 예방조치 절차서(QP-8501)

(2) 자원 및 교육훈련 절차서(QP-6101)

 




 

 

 

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